Вопрос:
01 августа 2014г. организация выписала нам счет-фактуру на основное средство по договору от 07.04.2014г.
Счет-фактуру и ТТН в наш адрес не направила. 25 мая 2016г. мы по почте получили счет-фактуру на основное средство с выделенным НДС. Основное средство находится у нас в эксплуатации (оно б/у и передано нам при возврате АЗС из аренды) .Работаем на ОСНО. Можем ли мы сейчас поставить на учет это основное средство? Можно ли отразить...