Вопрос:
Выявлена не включённая в книгу продаж реализация, как правильно отразить в каком периоде. Нужно ли сдавать уточнёнку по НДС? Какие разделы необходимо дозаполнить в декларации по НДС?
Ответ:
Отразить нужно составлением дополнительного листа в книге продаж за 2 квартал (за период совершения ошибки). Уточненную декларацию нужно сдать, предварительно (до ее подачи) доплатив налог и пени. Дозаполнить в д...