Услуги по продвижению товара
Вопрос:
ООО- на общем режиме. В феврале 2013 г подрядчик предъявил объемы заказчику, но заказчик подписывать отказывался. Подрядчик подал в суд и выиграл его. На основании определения суда бухгалтер в учете делает проводки:
19.12.14 г Данная проводка была отражена с учетом не платежеспособности Заказчика.
Дт 76.2 КТ 98.1- 10 170 362,00 ( Отражена сумма к взысканию по определению суда –работы по разборке GET.)
06....
Вопрос:
Согласно п.11 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", в случае несущественности величины затрат на приобретение ценных бумаг такие затраты организация вправе признавать прочими расходами организации в том периоде, в котором были приняты к БУ указанные ценные бумаги. В тоже время в п.3 ст. 280 НК РФ сказано, что в расходы налогоплательщика при реализации ценных бумаг определяются исходя их цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобре...
Вопрос:
Может ли организация подать корректировочный бух.баланс за 2014 год, если его еще не подписали учредители? В случае, если организация ошибочно начисляла проценты по кредиту в большем размере, чем положено? Т.к. с 01,01,2014 года проценты по кредиту (в валюте) были изменены с 4%, на 1,75% по соглашению с кредитором в связи с увеличением курса. А организация начисляла эти проценты по старым %. Эти проценты у нас не принимаемые у налог.учету, поэтому...
Вопрос:
Отражение в учете перевод остатка ден. средств после ликвидации
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что ликвидируется ООО.
После расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор):
– проводит инвентаризацию оставшегося имущества (...
Вопрос:
На основании Решения Единственного учредителя ООО обязали выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ООО по итогам работы за 2014 г. в соответствии с действующим Положением "О ревизионной комиссии". Члены ревизионной комиссии не являются работниками нашей организации (ООО). Каким образом отразить в бухучете данное вознаграждение:
1) включать ли данные расходы в базу по налогу на прибыль?
2) является ли ООО...
Вопрос:
Можно ли сдать уточненный баланс за 2014год.
Ответ:
Уточнённую (корректирующую) бухгалтерскую отчётность за 2014 год сдать нельзя, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством (отчетность за 2014 г. уже утверждена). Выявленные ошибки следует исправлять в порядке, установленном ПБУ 22/2010. Порядок внесения исправлений зависит от характера допущенной...
Вопрос:
ООО на общей системе налогообложения. Как правильно списать дебиторскую и кредиторскую задолженность, если срок давности уже прошел не три, а более лет? Стоит ли подавать уточненную декларацию по прибыли? Как отразить в бухгалтерском учете?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из следующих допущений:
– организация применяет ОСНО;
– при расчёте налога на прибыль организация применяет метод на...
Вопрос:
Организация относится к категории крупнейших налогоплательщиков по показателям финансово-экономической деятельности за любой год из предшествующих трех лет, не считая последнего отчетного года.
Не считая последнего отчетного года, какой год тогда подразумевается под последним отчетным годом 2015 год или 2016 год, ведь за 2016 год отчетность еще не сдана.
Ответ:
Вопрос:
Заключили договор продажи квартиры с физ. лицом в марте, при регистрации в Росреестре возникли проблемы, была приостановка и регистрация прошла в апреле. Квартира числится на 43 счете.
Какой датой проводить продажу и получение дохода от сделки?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что организация применяет ОСНО и метод начисления для целей...
Вопрос:
ООО занималось в 2015 году не основным видом деятельности (45.21) , а дополнительным 51.70 "Прочая оптовая торговля". При сдаче в ФСС справки и заявления на подтверждении вида деятельности с ОКВЭДом 51.70 инспектор не приняла их и потребовала указать основной - 45.21, так как была представлена копия "Отчета о финансовых результатах" за 2015 год с указанием именно этого ОКВЭДа. Т.е. снизить процент по взносам на несчастные случаи и травматизм не уд...
Вопрос:
ООО применяет УСН. В обществе два учредителя – физические лица. Один из учредителей выходит из общества и письменно отказывается от получения действительной стоимости его доли. Доля выбывшего учредителя общества переходит оставшимися учредителю.
Какие налоговые обязательства возникают у ООО и у учредителей?
Как оформить сделку в бух.учете?
Ответ:
...Вопрос:
Списали аккумулятор при установке на машину. Затем после того, как он стал не пригоден для использования мы его сдали на металлолом. Как оформить эти операции в бухучете?
Ответ:
Металлолом, поступивший в результате замены непригодного аккумулятора, нужно принимать по текущей рыночной стоимости на дату принятия материалов к бухучету. Рыночной стоимостью в данном случае признается сумма денежных средст...
Вопрос:
Сформировали авансовую счёт фактуру, отправили заказчику, но заказчик просит отредактировать, а именно:
"В авансовой сч.ф № 4 в строке Грузополучатель должен стоять прочерк - так же как и в строке Грузоотправитель"
Регламентируется ли каким либо документом заполнение данной графы?
И вправе ли заказчик, требовать изменение данного документа?
Ответ:
Да, порядок запол...
Вопрос:
Наше Общество приобрело пакет акций (100%) за 20 млн.руб. В бух учете мы отразили приобретение :Дт58-Кт76. Однако номинальная стоимость одной акций равна 1 руб.,и общая сумма составляет 176 130,00 руб. Должны ли мы и как отразить разницу между покупной стоимостью (рыночной) и номинальной стоимостью покупки данных акций? Куда отнести эту разницу?
Ответ:
Разницу между сто...
Вопрос:
Общество планирует заключить Соглашение о реструктуризации задолженности (отсрочке платежа) с Контрагентом (Должником). Одно из условий предоставления рассрочки - оплата Должником процентов в фиксированной сумме (без расшифровок и расчетов).
Как отражать в учете задолженность после подписания соглашения о реструктуризации?
Не возникнут ли у Общества проблемы с налоговой из-за начисления % за рассрочку в фиксированной сумм...
Вопрос:
Организация оказывает услуги гостиницы. Общая система налогообложения.
В Новый год оказывались услуги по проживанию в гостинице. Гости гостиницы проживали с 29.12.2015 по 03.01.2016г. Какой датой правильно будет отразить в налоговом и бухгалтерском учете оказание услуги по проживанию в этом случае?
Ответ:
Момент отражения в бухучете выручки от услуги по про...
Вопрос:
Покупаем пленку ПВХ за границей в бобинах. На производстве режем эти бобины на ролики. В результате перемотки и резки образовалась недостача. Возможно списание недостачи за счет прочих расходов.
Ответ:
Бухучет
Можно списать в бухучете на прочие расходы.
На прочие расходы списывается сумма технологических потерь сверх установленных норм, технологические потери в п...
Вопрос:
Приняла сотрудника инвалида 2 группы общего заболевания, какие льготы у сотрудника при начислении НДФЛ и ПФР, а так же льготы у организации при выплате страховых взносов.
Ответ:
Относительно НДФЛ
В соответствии со ст. 210 Налогового кодекса РФ пр...
Вопрос:
Договор поставки составлен 24.03.2016 г. до 31.12.2016 г., а действие доверенности уполномоченного лица заключавшего договор с нашей стороны заканчивается 31.03.2016 г. Покупатель утверждает, что договор не действителен на сегодняшний день (06.04.2016 г.) Таких покупателей у нас много, можно ли написать какое нибудь оповещающее письмо о продлении доверенности?
Ответ:
...
Вопрос:
ООО на общем режиме осуществляет работы по капитальному ремонту зданий. ООО заключает договор с субподрядчиком .В договоре есть такая формулировка : "Обеспечение материалами производится генподрядчиком или переводом предоплаты по договоренности сторон". ООО отпускает строительные материалы субподрядчику по форме ТОРГ12, без выделения НДС и приложения счета-фактуры.
Сумма накладной участвует при расчетах между генподрядчиком и субпод...
Вопрос:
Как нужно отразить в учете при не применении ПБУ 18/02 в нижеописанной ситуации:
ООО на ОСНО по всем критериям попадает под определение малого предприятия. В марте 2016 года приобрели станок для шиномонтажа стоимостью 60000 рублей, который в дальнейшем будет передан в аренду. Как правильно оформить эту ситуацию, если в бухучете этот станок является ОС и должен списываться на затраты в течение какого-то времени через амортизацию (ли...
Вопрос:
Допустимо ли писать в счет фактуре на аванс Предварительная оплата за товар по договору.
Пример: Предварительная оплата за полноповоротный одноковшовый экскаватор на гусеничном ходу DOOSAN DX340LCA по договору поставки № 004/ТП-16 от 02.03.16 г.
Или написание слов ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА это нарушение? И такую счет фактуру на аванс не примет налоговая для вычета НДС?
Ответ:
...
Вопрос:
Индивидуальный предприниматель применяет УСН (доходы) и имеет 2 вида деятельности: сдача в наем собственного нежилого имущества и сдача в наем для временного проживания меблированных комнат. Часть доходов поступает на расчетный счет, часть пробивается по ККТ. По кассовому аппарату ежедневно закрывается смена и выручка инкассируется.
Вопрос: Можно ли в КУДиР указать доход одной строкой на основании кассового чека с гашением или необх...
Вопрос:
З/плата не выплачивалась с июля по декабрь 2015 г. Начислялась за январь- март 2016. За все время произвели всего лишь 1 выплату и то не полностью. Я опишу по датам, и если можно на конкретных моих цифрах пояснить, что ставить в строке 100, 110
130 и 140 в моей ситуации.
Задолженность не выплаченной з/платы на 01.01.2016 г. - 48000
Начислено :
31.01.16 - 12000;
Вопрос:
Заполню налоговую декларацию по налогу на прибыль организации, на листе 02 по стр. 010 "Доходы от реализации" сумму безвозмездной передачи продукции в рекламных целях отражать не буду. Соответственно, будут расхождения между налоговой декларацией по налогу на прибыль лист 02 стр. 010 и налоговой декларацией по НДС Раздел 3 сумма строк 010 и 020 графа 3. Что делать в этом случае?
Ответ:
Вопрос:
Ситуация:
В 1-м квартале получено требование Кредитором 2 от Кредитора 1 на 9350. Цена требования 4500 руб.
58-76 Кредитор 1 сумма 9350
От должника на расчетный счет Кредитора 2 получена полностью сумма 9350.
51-76 Должник, сумма 9350
76 Должник – 91.1 Сумма 9350
91.2 – 58 сумма 9350
Оплата от Кредитора 2 на Кредитора 1 не производилась.
...
Вопрос:
АО (ОСНО, метод начисления, плательщик НДС) заключает с не резидентом (РБ Казахстан) договор организации консигнационного склада на территории Казахстана. Какие документы необходимо оформлять при передаче тмц (оборудования, комплектующих) консигнатору и покупателю (юрлицо в РБ Казахстан), как отражается в бухгалтерском и налоговом учете операции по реализации через договор консигнации и на какие моменты обратить особое внимание при составлении тако...
Вопрос:
организация приобрела бу железнодорожные цистерны без колесных пар, к какой амортизационной группе их отнести в налоговом и бухгалтерском учете
Поставщик отписывает эти цистерны как " крупногабаритная металлоконструкция (исключая ходовые части)" в какую группу можно отнести?
Ответ:
Для определения кода по ОКОФ (и соответственно амортизационной группы) нужно обладать полной информацией об объек...
Вопрос:
Был выставлен счет ошибочно без НДС. Деньги поступили и мы оплатили поставщику с НДС. Как быть в этой ситуации?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что организация применяет ОСНО и является плательщиком НДС.
Ответ зависит от того, счет на оплату выставлен с учетом налога, но сам налог не был выделен, или счет выставлен на сумму без НДС. Если организация-поставщик указала...
Вопрос:
ООО, зарегистрированное и ведущее деятельность в Пермском крае, планирует заключить договорные отношения с индивидуальным предпринимателем, территориально находящемся и зарегистрированном в другом регионе (Москва), на работы связанные с сопровождением сделок по России. В целях бухгалтерского и налогового учета какие документы будут являться основанием для принятия к учету затрат по данному договору в ООО.
Если это Акт выполненных р...