Вопрос:
Обнаружили, что в декларацию по НДС за 2 квартал 2017г. вкралась ошибка в книгу продаж. Вместо одного контрагента, попал другой. Всё остальное (№ с/ф, дата с/ф, сумма) - верно. Неверен только Контрагент (ИНН и КПП соответственно).
Требования из налоговой не было. Как нам самостоятельно исправить ошибку, что отправлять в налоговую?
Ответ:
Организация совершила ошибку, не прив...