Вопрос:
В 2016 году в бухгалтерию организации поступил акт от поставщика на 2500 тыс. руб. , без НДС, выписанный декабрем 2015 года. Вправе ли организация включить в расходы 2016 года данную сумму, отразив в декларации по налогу на прибыль в приложении № 2 к листу 02 по стр. 300 или 400? или же правильно было бы сдать уточненную декларацию по налогу прибыль за 2015 год.
Ответ:
Ответ подготовлен...