Вопрос:
Как заполнить налоговый расчет о доходах, выплаченных иностранному контрагенту (Раздел 2), если российская сторона не удержала налог с иностранной организации. И заплатила его только 27,03,17г. В разделе 2 по какой из строк нужно указать сумму налога стр.30,40 или 50? И еще, когда подаем нарастающим итогом расчет за 4 кв. 2016г. нужно ли заполнять раздел 3, если выплат кроме 3 квартала (1 выплата), больше не было?