Учет входящего НДС

01 августа’17 50

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне при оформлении накладных от поставщиков как-то выделять НДС?
Плательщиком НДС я не являюсь, но некоторые поставщики при поставке товара помимо накладных оформляют и счета-фактуры, т.е. выделяют НДС.

Ответ:
В данном случае НДС выделенный в документах поставщика не вызывается у Вас дополнительной обязанности по уплате НДС в бюджет или сдаче декларации по НДС. Поскольку Вы просто оплачиваете его вместе со стоимостью товара и включаете в расход по УСН.

Поэтому отдельно отражать НДС по полученным накладным в сервисе Вам не нужно. Достаточно при получении накладных с НДС просто отражать их в сервисе (в разделе Документы) в таком виде как они Вам были выставлены (т..е. с НДС) чтобы сервис корректно учитывал покупную стоимость товаров для последующего ее списание в УСН.

Актуально на дату 26.06.2015 г.

Узнайте подробнее про:

Авансовый отчет
Бланки отчётности(БО-17)
Где заказать БСО
Документы при оплате аренды
Документы при оплате аренды