Вопрос:
В 1КВ.2023Г. ошибочно включили в аванс сумму не подлежащую включению, Декларация сдана, НДС уплачен. Если сейчас подать уточненку за 1кв 2023 без формирования доп листов, просто удалив ненужный сч фактуру, и сформировав новую книгу продаж, то будет ли какая либо налоговая ответственность в таком случае?
Ответ:
Нет, не будет ответственности. В данном случае, как мы поняли из вопроса, организация переплатила НДС, поэтому на...