НДС
Вопрос:
Фирма заключила договор по проведению работ на территории России по годовому техническому обслуживанию. Облагаются ли данные работы НДС?
Ответ:
Объектом налогообложения НДС является реализация работ на территории РФ (п.п. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса РФ).
Место реализации работ, услуг определяется на основании положений ст. 148 Налогового кодекса РФ.
Согласно п.п. 1, 2 п. 1 данной статьи место реализации признается...
Вопрос:
Предприятие на ОСНО в сентябре 2012 года, согласно договору купли, приобрело здание, в свидетельстве о праве собственности значащееся как "Здание корпуса 33". Но до настоящего времени здание находится в нерабочем состоянии (окна выбиты, коммуникаций отключены и т.п.). Бухгалтер поставил здание на 08 счет, поскольку без дополнительных инвестиций его невозможно было эксплуатировать. Налог на имущество не исчислялся, амортизация не начислялась. НДС не возместили, так...
Вопрос:
Планируется посредническая деятельность по агентскому договору по закупке спецтехники в Японии. Принципал (юридическое лицо) перечисляет аванс на приобретение спецтехники. Сроки поставки спецтехники 6-9 месяцев. Нужно ли начислять НДС с аванса на сумму, полученную от Принципала?
Ответ:
Начислять нужно, если посредник является плательщиком НДС и часть денежных средств, направленных принципалом агенту под будущую поставку...
Вопрос:
Организация занимается продажей медикаментов через комиссионера,. Комиссионер продает от своего имени товар комитента с НДС.
30.12.14 продали товар с НДС, но по условиям договора продавец может вернуть товар в течение 3-х дней, что в данной ситуации и произошло. Покупатель возвращает товар комиссионеру, а комиссионер комитенту.
Покупатель возвращает товар на ЕНВД и НДС не платит:
1. Какие документы должен сделать покупа...
Вопрос:
Какие организации в 2015 обязаны предоставлять к НД по НДС электронные книги покупок и продаж?
Ответ:
Требований об обязательном предоставлении в электронном виде книг покупок и книг продаж вместе с налоговой декларацией нормы Налогового кодекса РФ не устанавливают.
Вместе с тем, п. 5.1 ст. 174 Налогового кодекса РФ установлено требование о включении в налоговую декларацию сведений, указанных в книге покупок и книге п...
Вопрос:
Есть ли у налогоплательщиков возможность отсрочки (рассрочки) платежа по налогам, в частности НДС? Ситуация следующая: в 4 квартале организацией были оказаны услуги контрагенту (выставлены счет-фактуры, акты выполненных работ), оплаты по которым не было (контрагент отказывается платить). В ближайшем будущем рассматривается подача организацией иска в суд. По итогам 4 квартала НДС к уплате составляет немалую сумму. Межрайонная инспекция по налогам и сборам ра...
Вопрос:
Предприятие работает на ОСНО и является плательщиком НДС. В декабре была подана в таможню и выпущена экспортная декларация на товары на три машины продукции. Две задекларированные машины вывезли товар в декабре 2014 г. а одна машина вывезла товар уже в 2015 году. Как в таком случае отражать выручку в декларации по НДС и по прибыли? В полном объеме по ДТ или частично? Или же в декларации по НДС эту декларацию не отражать в 4 квартале, т.к. экспорт не подтв...
Вопрос:
По итогам 2014 года поставщик-нерезидент предоставил покупателю (резиденту) ретро-скидку ( премию) за достигнутый объем продаж товаров (продукты питания) - 7% от закупленных товаров. Как отразить данную операцию в бухгалтерском и налоговом учете?
Не нарушает ли данная операция валютное законодательство?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что:
- организация применя...
Вопрос:
Директор был в командировке на международной книжной выставке во Франкфурте на Майне (компания - издательство).
Купил в Apple смартфон, расплатился с корпоративной карты. В магазине
выдали спец. конверт, куда он положил чеки и на таможне их заполнил и
сдал. На основании этого на карту вернули НДС. Документов на смартфон нет. Как отчитаться за покупку смартфона?
Ответ:
Отчитаться за покупку смартфона директор см...
Вопрос:
Нужно ли прикладывать к декларации по НДС за 4 квартал 2014г. книгу покупок/продаж с выставленными и полученными счетами-фактурами за аналогичный период?
Ответ:
Нет, не нужно.
Начиная с представления деклараций за I квартал 2015 года следует применять новую форму декларации по НДС, утв....
Вопрос: Обязана ли организация, занимающаяся оптовой торговлей, заполнять раздел №8 и № 9 , содержащие данные из книги покупок и книги продаж в Налоговой декларации по НДС в 2015 году?
Ответ:
Обязана заполнять.
Декларацию за IV квартал 2014 года необходимо сдать по старой форме, утв. Приказом Минфина России № 104н от 15 октября 2009 г. , н...
Вопрос:
Какой срок сдачи Декларации по НДС за 4 квартал 2014 года?
Ответ:
Декларацию за IV квартал 2014 года необходимо сдать по форме, утв. Приказом Минфина России № 104н от 15 октября 2009 г. , но в срок, установленный новой редакцией...
Вопрос:
Организация находится на НДС. Покупатели заплатили за товар предоплату в размере 100 000 руб. Организация заплатила с этой предоплаты НДС с аванса и отгрузила товар на 40 000 руб. в третьем квартале 2014г. В четвертом квартале 2014г. покупатели просят вернуть остатки предоплаты на расчетный счет в размере 60 000 руб. Как быть организации , если НДС с аванса она заплатила ранее и полностью? К вычету взяли только с 40 000 руб. Как быть с оставшимися 60 000 руб? Можно ли их взять к...
Вопрос:
Вновь созданное ООО на ОСН приобрело здание, которое использует в бизнесе производство прочей мебели и достраивает. Возможно ли принятие НДС к вычету при строительстве, какие налоги будет уплачивать ООО, если из имущества - только здание?
Ответ:
Относительно НДС
Вычету подлежат суммы НДС, которые предъявлены подрядчиками:
– при проведении капитального строительства, сборке (монтаже) основных средств;
– по товарам (работам...
Вопрос:
В СБИС ++ в календаре указано, что декларацию по НДС за 4 квартал 2014 года можно сдавать до 26.01.2015 г, но никаких законных подтверждений, на что можно сослаться об изменениях даты сдачи отчетности, нет. До какого числа нужно предоставить отчетность за 4 квартал 2014 по НДС – по-старому до 20 января 2015 или по-новому до 26 января 2015?
Ответ:
По-новому, не позднее 26 января 2015 г.
Декларацию за IV квартал 2014 года необходимо сдать по фор...
Вопрос:
Можно ли декларацию по НДС за 4-й кв.2014г. отправить до 26 января 2015г.? Отчетность отправляется электронно, нужно ли еще какое-то дополнительное подтверждение в налоговую об отправке декларации по НДС? Вычеты по НДС, полученные в 4-м кв.2014г. можно ли использовать не сразу, а в течение 3-х лет с момента получения этих вычетов? Если можно, то по какому принципу?
Ответ:
Относительно сроков отчетности.
Мнение Минфина России: начиная с...
Вопрос:
Каким официальным документом можно руководствоваться при сдаче декларации по НДС за 4 квартал 2014г? И когда официальный срок сдачи - 20 или 25 января 2015г.?
Ответ:
Мнение Минфина России: начиная с 1 января 2015 г. представление декларации по НДС и уплата налога за IV квартал 2014 года производится не позднее 25 числа соответствующего месяца (письмо № 03-07-15/67246 от 25 декабря 2014 г.).
Актуально на дату: 15.01.2015
...Вопрос:
Организация является плательщиком НДС. Она отгрузила товар в 2014году, покупатель на УСН без НДС делает возврат товара в 2015 году. Как учесть НДС при возврате? Покупатель не выставляют счет-фактуру, т.к. на УСН.
Ответ:
В данном случае организация-продавец на ОСНО вправе принять налог к вычету (при соблюдении определенных условий):
– на основании...
Вопрос:
В 4 квартале у организации была только одна хозяйственная операция по приобретению автомобиля с целью дальнейшей перепродажи.
С/фактура получен и отражен в книге покупок в 4 квартале.
По итогам 4 квартала получен НДС к возмещению, который был уплачен поставщику данного автомобиля.
Как поступить правильно при сдаче налоговой декларации по НДС за 4 квартал :
показать сумму к возмещению НДС, пройти камеральную проверку и затем, при дальнейшей продаже автомобиля и обя...
Вопрос:
Предприятие арендовало у Министерства экономического развития Чувашской Республики земельный участок с 24.10.14 сроком на 5 лет. Договор зарегистрирован в регистрационной палате 10.12.14. Согласно договору, начало срока аренды исчисляется с даты подписания акта передачи участка (24.10.14). Договор вступает в силу с даты гос. регистрации (10.12.14) Условия договора распространяются на отношения, возникшие с даты подписания акта. По договору, уплата за аренду должна осуществля...
Вопрос:
Российская организация (резидент) приобрела франшизу (право пользования товарным знаком) по оказанию услуг доставки у Иностранной организации (нерезидента), и ежемесячно с полученной прибыли, по данной франшизе, должна отчислять фиксированный процент (роялти), на сумму которого Иностранная организация выставляет Акты об оказанных услугах.
В течение четвертого квартала 2014 г. было выставлено три таких акта :
- от 31.10.2014 г.;
- от 30.11.2014 г.;
...
Вопрос:
Срок сдачи НДС за 4 квартал 2014 года
Ответ:
Декларацию за IV квартал 2014 года необходимо сдать по форме, утв. Приказом Минфина России № 104н от 15 октября 2009 г. , но в срок, установленный новой редакцией...
Вопрос:
Строительная организация работает по договору субподряда, ОСНО. В конце третьего квартала она получила аванс от подрядчика за выполнение работ на объекте (благоустройство пешеходной зоны). НДС с суммы поступившего аванса не был начислен. Объект был сдан в 4 квартале. Нужно ли исправлять декларацию за 3 квартал или можно начислить НДС к уплате уже с общей стоимости выполненных работ в 4 квартале? Какие последствия могут быть, если не исправлять декларацию за 3 квартал?
...Вопрос:
Надо ли восстанавливать вычет по НДС по основному средству, которое участвует в производстве продукции, реализуемой на экспорт? Предприятие - ОАО, ОСНО, метод начисления.
Ответ:
Восстанавливать не нужно.
С 1 января 2015 г. прямая обязанность по восстановлению НДС в случае начала использования товаров, работ, услуг, ОС и НМА для проведения экспортных операций отменена (п. 5 ст. 1, п. 5 ст. 9 Федерального закона № 366-ФЗ от 24 ноября 2014 г.)....
Вопрос:
Торговая организация (ОСНО) приобрела некий товар с НДС в одном отчетном периоде, отразила НДС, входящий в этот период, к вычету. В другом налоговом периоде принято решение об использовании данного товара для собственных нужд для комплектации приобретенного объекта ОС. Товар перемещен на счет ТМЦ, списан на объект ОС. Объект ОС введен в эксплуатацию. Необходима ли корректировка по восстановлению НДС в периоде приобретения ТМЦ с целью применения вычета на дату ввода в эксплуатаци...
Вопрос:
Какими проводками отразить по счетам бухгалтерского и налогового учета приобретение услуг у иностранной организации по техническому обслуживанию, и как отразить НДС в качестве налогового агента, если местом реализации является территория России? Счет-фактуру нерезидент не представляет и он выписывает инвойс без НДС.
Ответ:
Относительно бухгалтерского учета
Стоимость работ по техническому обслуживанию имущества отразить нужно в расходах...
Вопрос-1:
Организация заключила Договор с российской Организацией, согласно этому Договору организация выполняет геофизические работы на месторождении на территории Кубы. Организация «Заказчик» утверждает, что Организация-исполнитель не будет являться плательщиками НДС, т. е. Организация-заказчик не должна выставлять им НДС за оказанные услуги, ссылаясь на следующий пункт Договора:
«.. Несмотря на то, что «Исполнитель» несет полную и единоличную ответственность за соблюден...
Вопрос:
Декларацию по НДС за 4 квартал 2014г. Сдавать, как раньше? Только до 26,01,15г. ту же форму и без приложенного журнала счета-фактуры и книги покупок-продаж? Или уже по- новому?
Ответ:
Да, декларацию по НДС за IV квартал 2014 года нужно сдавать как раньше.
Декларацию за IV квартал 2014 года необходимо сдать по форме, утв....
Вопрос:
Декларацию по НДС за 4 квартал 2014г. Сдавать, как раньше - ту же форму и без приложенного журнала счета-фактуры и книги покупок-продаж до 26.01.15 г. или уже по- новому?
Ответ:
Да, декларацию по НДС за IV квартал 2014 года нужно сдавать как раньше.
Декларацию за IV квартал 2014 года необходимо сдать по форме, утв....
Вопрос:
Должны ли выставленные счет-фактуры "Без НДС" (система налогообложения общая) попадать в книгу продаж?
Ответ:
Должны, если выставление счета-фактуры предусмотрено законодательством.
Регистрировать в книге продаж нужно...