Вопрос:
Наша организация ошибочно перевела сумму на счет поставщика. По акту сверки на 30.09.2021 г. поставщик должен ошибочно перечисленную сумму. Созвонившись с главным бухгалтером,попросив счет-фактуру на аванс,в ответ был получен отказ,объяснив тем,что так как эта сумма нами перечислена ошибочно ,они счет-фактуру не предоставляют ,НДС с авансов не начисляют,эта сумма у поставщика весит на не выясненных. Вопрос, правомерны ли действия поставщика, не выставлять нам...