Вопрос:
Был оформлен займ в размере 10 млн руб у внутригруппового контрагента на погашение задолженности другому контрагенту. Задолженность за оказание нам услуг/ производственные цели. Можно ли учитывать начисленные проценты по кредиту в расходах налога на прибыль. Если да, то какие необходимы подтверждающие документы. Достаточно ли одного договора, но в нем нет никакой конкретики на что был взят займ, есть только устная информация от фин. Директора?
Ответ: