Основы бухучета
Вопрос:
Кто должен расписываться на накладных при получении товаров от поставщиков? Какие риски в том, что у поставщика в документах остается подпись одного человека (водителя), а в наших документах расписывается другой человек (начальник производства).
Ответ:
Расписываться должно уполномоченное лицо от заказчика в соответствии с переданными полномочиями п...
Вопрос:
Нам начислен бонус, который прошел на уменьшение нашей задолженности, документы на начисление бонуса нам не прислали, просто он прошел по акту сверки. В какой срок и на каком основании мы должны отразить этот бонус в своей отчетности.
Ответ:
Уважаемый Пользователь, из вопроса не ясно как в соответствии с условиями договора предоставляется бонус (на осн...
Вопрос:
Наша организация (ОСНО) списывает просроченную авансовую кредиторскую задолженность и включат ее в базу НУ: Дт 62.02 Кт 91.01 (прочие доходы и расходы учит. в НУ). Можем ли мы при списании счета 76.АВ, принять его к вычету по НДС, т.е.: Дт 68.02 Кт 76.АВ - на сумму по счету 62.02*18/118 ? Или же нам нельзя включить 76.АВ в базу НУ: Дт 91.02 (не принимаемые в НУ) Кт 76.АВ ?
Ответ:
Если организация не...
Вопрос: Заключен договор с расчетно-кассовым центром, который производит расчет платежей населению, сбор и перечисление денежных средств поставщикам коммунальных услуг, а также непосредственно управляющей компании ( в виде платы за содержание жилья).
ООО Ремстройпласт не является управляющей компанией. Просто у собственника "Ремстройпласта" есть еще 3 компании, одна из которых является управляющей и 1 ИП. Документов, подтверждающих деятельность ООО "Р...
Вопрос:
Предприятие получает лицензию на разработку карьера, какие документы нужны для прихода скалы, как формировать себестоимость?
Ответ:
Если организация не приобретает права собственности на участок недр, в отношении которого имеет лицензию, то данный участок оприходованию в бухгалтерском учете не подлежит.
Затраты на поиск, оценку месторождений полезных ископаемых, а также на разведку полезны...
Вопрос:
Компания в арендованное помещение под офис приобрела кресла каждое стоимостью 16500 руб.+ доставка+сборка (6000 руб) Как правильно отразить в учете (налоговом и бухгалтерском) приобретенные кресла - в качестве материалов или как основные средства? И должно ли быть отражено в учете помещение, которое было арендовано?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что организация применяет ОСНО и я...
Вопрос:
По состоянию на 31.03.2015г по бух.учету возникли положительные курсовые разницы в размере 24 755,81 руб. По налоговому учету на 31.03.2015г таких разниц нет.
Возникает ли в такой ситуации постоянное налоговое обязательство или отложенный налоговый актив. Если возникает, то отражается ли ПНО или ОНА в декларации по налогу на прибыль? и в балансе?
По состоянию на 30.06.2015 (за 1 полугодие 2015г) по бух. учету возник...
Вопрос:
Возникает ли ПНО у учредителя( передающей стороны) взноса в имущество ден.средствами (за счет чистой прибыли предприятия),доля которого составляет более 50 %. Проводки в БУ и НУ.
Ответ:
Бухучет
Отразить нужно с использованием дебета счета 91.2 "Прочие расходы" в корреспонденции со счетом учета расходо...
Вопрос:
Организация 1 закупает материалы, передает их Организации 2, которая изготавливает продукцию и передает ее Организации 1. Как отразить данную операцию в обеих организациях и Организации 1 поставить на приход продукцию? Организация 1 применяет общий режим налогообложения, Организация 2 - УСН.
Ответ:
Учет у заказчика переработки.
Отразить передачу материалов в переработку нужно с использованием кредита...
Вопрос:
ЗАО при отгрузке ТМЦ в адрес покупателя составляет ТОРГ-12 (в 3х) экземплярах, а так же ТН в 3х экземплярах. 2 экземпляра ТОРГ-12 И 2 экземпляра ТН направляются почтой в адрес покупателя, для последующего проставления подписи должностного лица и печати в специально отведенных в данных документах местах. (а именно: груз получил грузополучатель). Контрагент обвинил нас в некомпетентности.....отправив наши документы обратно без проставления подписей и...
Вопрос:
30.04.2012 года продавцом было отгружено покупателю ГСМ фактически на 20 литров меньше, чем указано в документах. Покупатель принял к учету ГСМ согласно документам. Корректировочный счет-фактура на уменьшение количества ГСМ и соответственно стоимости оформлен 16.07.2012, а поступил покупателю в 23.06.2015. Как в таком случае поступить? Провести корректировку текущим периодом?
Ответ:
В общем случае при изменении стоим...
Вопрос:
Прошу Вас подобрать нормативный материал по созданию Родовой общины, которая предполагает заниматься рыбным промыслом, сбором дикоросов и животноводством. Пыталась самостоятельно собрать, но поиск не увенчался успехом. Деятельность будет осуществлять в Сахалинской области. Надеюсь, что мне удастся привлечь их к вашему сервису. Прошу принять активное участие в данном вопросе.
Ответ:
...
Вопрос:
Меня периодически наш островной университет приглашает прочитать курс лекций для начинающих предпринимателей. Со всеми вопросами обычно я справляюсь сама, используя различные источники и собственные знания. В этот раз пригласили для обучения представителей малочисленных народов Севера. Поэтому хочется более доступно им все объяснить. Особенно по организации бухгалтерского учета и отчетности. Кроме этого, я предполагаю им предложить Ваш сервис, в не...
Вопрос:
Так получилось, что когда-то банк по ошибке снял комиссию за неправильный срок, после жалобы её не отменили, а вернули денежные средства на р/сч. Как отразить по учёту это правильно?
Ответ:
Вопрос:
Учредитель 100% в ООО (микропредприятие) в 2014 году четыре раза принимал решение о выплате ему дивидендов: в феврале за 2013 год, в апреле за 2003г., в сентябре за 2012, в ноябре за 2004г. За 10 лет работы он ни разу не брал дивиденды и соответственно накопилось много нераспределенной чистой прибыли.
Налоговая запрашивает документы: решения учредителя, пояснения об источнике выплаченных дивидендов + Форму...
Вопрос:
Используем УПД со статусом 1. На данный момент номер УПД (счет-фактуры) не совпадает с номером товарной накладной, соответственно в книге продаж формируется с номером товарной накладной, а у контрагенов высвечивается номер УПД . Как выходить из этой ситуации? Идет не совпадение номеров в книгах у нас с покупателями.
Ответ:
В книге продаж следует указывать номер и дату счёта-фактуры (УПД со статусом...
Вопрос:
Организация (Сельскохозяйственный производственный кооператив) создана в конце 2010 года. На сегодняшний день деятельность никакой нет. Кредиторской задолженности как в бюджет, так и внебюджетные фонды кооператив не имеет. Существует задолженность дебиторская (62 сч.), а так же по дивидендам и уставный капитал. Шесть учредителей. Какие действия нужно предпринять при закрытии кооператива?
Предприятие заключило договор займа с другой...
Вопрос:
В организации на ОСНО, помимо основной деятельности (Производство оборудования), есть деятельность столовой при предприятии. ОКВЭД на эту деятельность не присвоен. Столовая находится на закрытой территории предприятия и оказывает услуги только работникам предприятия, стоимость обедов удерживается из зарплаты сотрудников. Деятельность столовой убыточна. Относится ли деятельность столовой к обслуживающим производствам, как правильно вести в данном сл...
Вопрос:
В целях бухгалтерского и налогового учета, в каком периоде Предприятием возможно списание сомнительной дебиторской задолженности Банка и предусмотрено ли право на налоговые вычеты по НДС до завершения конкурсного производства? Законодательство не ставит списание дебиторской задолженности в зависимость от наличия каких-либо действий по взысканию долга со стороны организации-кредитора.
Ситуация: Обществом за выполненные работы в июле...
Вопрос:
Изменения закона по ККМ
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что организацию интересует Проект Федерального закона "О внесении изменений в "Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт", Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федера...
Вопрос-1:
Как правильно списать перерасход бензина в конце месяца?
Ответ-1:
Отразить списание ранее оприходованного топлива нужно с использованием кредита счета 10.3 "Топливо". Проводки в этом случае могут быть следующие:
ДЕБЕТ 20 (25, 26, 44, 91.2) КРЕДИТ 10.3
– отражено списа...
Вопрос:
Муниципальное предприятие на основании положения о субсидировании выполненных работ по уборке городских территорий оказывает услуги городу техникой , находящейся у него в хозяйственном ведении . При предъявлении счетов, согласно положения о субсидировании , отработанные машино-часы умножаются на стоимость часа каждого вида техники. Стоимость машино-часа рассчитывается предприятием (калькуляции ) и утверждается администрацией города. При этом а...
Вопрос:
Строительство ПТБ и склада закончено, документы поданы на регистрацию, но поступают акты выполненных работ на отсыпку дороги, могу ли я списывать эти расходы на сч.20 создав аналитику "Благоустройство территории".
Ответ:
В общем случае объекты внешнего благоустройства, соответствующие критериям, установленным в п. 4 ПБУ 6/01, учитывают...
Вопрос:
Что делать если подотчетное лицо потеряло чеки, покупал по банковской карте организации. В выписке банка действительно видно оплата в хозяйств.магазины?
Ответ:
Относительно бухучета
Принять к бухучету ТМЦ от подотчетного лица можно и при отсутствии полного перечня подтверждающих документов
По...
Вопрос:
Предприятие получает банковскую гарантию на обеспечение договора сроком 18 месяцев, банк единовременно снимает комиссию от суммы гарантии. Можно ли единовременно учесть как услуги банка во внереализационных расходах? Как правильно учесть?
Ответ:
Налоговый учет банковской гарантии
Ответ подготовлен, исходя из допущения, что организация применяет режим ОСНО (является пл...
Вопрос:
Правильно ли я сделала в 2014 в декабре начислила дивиденды за 2013 и выплатила их в 2014г ,далее в 1 кв-ле 2015 я опять начисляю дивиденды за 2013г ,т.к. достачно нераспределенной прибыли и есть денежные средства. Подскажите как правильно сделать. Правильно ли я поняла что распределение прибыли например за 2013 может быть только один раз и "остаток" нераспределенной прибыли с 2013 далее будет уже прибылью 2014г?Никаких резервов я не формирую.
Вопрос:
Как правильно отразить в бухгалтерском учете оплату через терминал за оказанные работы дт 51 кт 62 . дт 62 кт 90
Ответ :
Ответ подготовлен исходя из допущения, что организацию интересует порядок отражения в бухгалтерском учете поступившей оплаты через платежный терминал (с помощью банковской карты) от физического лица за выполненные работы....
Вопрос:
В 2012 г предыдущим главным бухгалтером были оприходованы основные средства на сумму 3145 тыс.рублей, полученные от поставщика со сч.60, деньги не были оплачены, эта сумма была перенесена на сч. 63 Резерв по сомнительным долгам. Фактически никаких основных средств не было. Как можно исправить эту ошибку и убрать эти основные средства с 01 счета?
Ответ:
Отметим, что создание резерва в отношении кредит...
Вопрос:
Можно ли уйти от необходимости печатать выписки и платежные порученния банка, можно ли сохранять их в электронном виде?
Если банки не дают в электронном виде выписки и платежки которые можно было бы распечатать, при условии что нет доступа в банк клиент, то не печатать выписки и платежки нельзя. ( ни банк "ВТБ24", ни "Сбербанк России", ни "Банк Санкт-Петербург" не дают такие файлы.)
Ответ:
...
Вопрос:
Имеет ли право наша организация (Национальный союз производителей овощей) выставлять счета членам Союза, при этом в графе "товары (работы, услуги)" написано "Добровольный взнос на содержание и ведение уставной деятельности". Члены Союза иногда согласны перечислить дополнительные добровольные взносы на ведение уставной деятельности, просят выставить счет и на основании него перечисляют деньги. Правомерно ли выставление счета с такой формулировкой?...