Основы бухучета
Вопрос:
Нужно ли вести журнал использования факсимиле директора, которое используется для подписания счетов на оплату?
Ответ:
Нет, законодательством не установлена обязанность организаций вести журнал использования факсимиле.
При этом организация с целью контроля за использованием факсимиле может вести такой журнал. Решение о ведении...
Вопрос:
Директор уволился по соглашению сторон и ему было выплачено трехкратный размер среднемесячного заработка, начисляется ли на них страховые взносы и удерживаться ли с этой суммы подоходный налог
Ответ:
НДФЛ
Удерживать не нужно.
Удерживать НДФЛ не нужно (за некоторыми исключениями) при увольнении работника независимо от причины расторжени...
Вопрос:
Как возвращается стоимость авансов в валюте, выраженная рублях, ,перечисленных ранее ? Какой курс применяется.?
Ответ:
Вопрос о том, по какому курсу возвращать покупателю авансы в валюте, полученные в рублях по курсу ЦБ на дату платежа, и можно ли учесть разницу при расчете налога на прибыль, законодательно не урегулирован.
В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежи...
Вопрос:
Организация осуществляет деятельность в сфере продажи грузовых а/м, гарантийного и постгарантийного ремонта, а так же продажи з/ч. Оказание услуг находится на ЕНВД. Гарантия, продажа а/м и з/ч (в т.ч. установленных в ходе ремонта) на ОСНО. В ходе ремонта был поврежден а/м клиента (кузов). Для устранения повреждений кузова ООО обратилось в стороннюю сервисную станцию. Прочие работы были произведены силами организации с использованием з/ч (ранее...
Вопрос:
Регулируется ли законодательством минимальный и максимальный размер торговой наценки? Если да, то какими нормативными документами?
Ответ:
Регулируется только для отдельных видов товаров (услуг).
По общему правилу исполнение договора (в т.ч. розничной купли-продажи, поставки) оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. При этом хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую де...
Вопрос:
1. В каких случаях возможны остатки по сч. 19 конец отчетного периода.
2. Согласно бух.баланса на протяжении 4 лет организация на ОСН несет убытки, ндс на возмещение. Какие мероприятия может предпринять налоговая инспекция.
Ответ:
Ответ на первый вопрос
Остаток на счете 19 на конец отчетного периода отражает суммы НДС, которые поставщ...
Вопрос:
ООО-застройщик построил многоквартирный жилой дом по договору долевого участия с муниципальным учреждением. Одна из 60-ти квартир при передаче остается в распоряжении застройщика. Какие проводки нужно сделать в бух учете
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что квартира оставлена в распоряжении застройщика с целью последующей продажи.
Отразить нужно с использованием дебет...
Вопрос:
Выиграли конкурс и заключили контракт с муниципалитетом. В контракте цена показана без НДС. Как составить смету? Выделять в ней НДС? Мы работаем с НДС.
Ответ:
Да, выделять НДС в смете нужно.
Если сумма НДС в контракте не выделена, и нет прямого указания на невключение суммы налога в цену, то цена контракта включает НДС. Соответственно, считается, что налог включен в цену и определяется по...
Вопрос:
Физлицо подало декларацию 3-НДФЛ на имущественные вычеты. ИФНС через три месяца вынесла положительное решение. В течении какого периода должны поступить деньги на расчетный счет физлица?
Ответ:
Вернуть излишне уплаченный НДФЛ налоговая инспекция должна в течение одного месяца с момента подачи заявления на возврат (п....
Вопрос:
Организация закупает товар ж/д транспортом. Первичные документы отправляются вместе с грузом. Соответственно дата сч.ф и ттн стоит датой отправки , например 01.02.16, а по факту груз приходит 15.02.06.15. Когда возникает момент возмещения данного товара? В момент фактического поступления товара, когда мы на складе приходуем.
2 Расходы по жд доставки как правильно учитывать? Ставить в с-ть товара или списывать на расходы можно единов...
Вопрос:
У физического лица (был индивидуальным предпринимателем прекратилась деятельность 2012 г.) образовались долги по налогом с 2012 г. по ЕНВД, НДФЛ, Минимальный налог. а так же идет пеня. Как списать в налоговом органе задолженность по налогам, так так прошло 3 года. Как списать пени образовавшиеся на сегодняшний день.
Ответ:
Списать задолженность по налогам (в т.ч. п...
Вопрос:
Если в договоре не прописан срок оплаты за поставленный товар, можно ли насчитать проценты и на какие статьи закона сослаться, по какой формуле расчитать? Последняя поставка была 10 октября 2014 год, иск в суд подаем 10 02 2016г ? Как учесть данные проценты в БУ?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из следующих допущений:
– договором по...
Вопрос:
Коммерческая организация на общей системе налогообложения имеет свою производственную лабораторию. В её обязанности входит отслеживать качество выпущенной продукции, а также разработка новых видов продукции
На какой счет затрат я должна отнести данные расходы в бухгалтерском и налоговом учете (20 , 23, 25, 26, 97) и на какие статьи?
Ответ:
От...
Вопрос:
Организация на УСН 15%, занимается производством тары, имеет ККМ. Сложилась ситуация: некоторые виды продукции стали пользоваться спросом у физических лиц. Имеет ли право организация продавать свою продукцию в розницу физическим лицам? Не влечет ли это за собой добавление/изменение ОКВЭД?
Ответ:
Имеет право осуществлять продажу физическим лицам. Добавление/изменение ОКВЭД это не влечет.
С...
Вопрос:
Предприятие, применяющее УСН является арендатором торговых площадей, но деятельность на них не осуществляет. В то же время, эти же площади она сдает в субаренду (это и подпадает под УСН). Получается, что доход со сдачи в субаренду подпадает под УСН, а расходы по аренде, которые выставляют в ее адрес Арендодатель можно ли включить в расходы для УСН? Причем, идет просто перевыставление затрат: сумма аренды 50 тыс, сумма субаренды также 50 тыс....
Вопрос:
Кто должен подписывать приходный ордер М-4 от Сдал, мол со стороны покупателя или лицо доставившее товар. У нас на предприятии очень много товара доставляется наемным транспортом и водители отказываются подписывать приходный ордер.
Ответ:
Строку «Сдал» должно подписывать лицо, передающее груз (ответственное за доставку груза).
Организация, получившая материалы (покупатель), должна оформит...
Вопрос:
Наша организация на УСН (6%), один учредитель физическое лицо (Иванова), директором является муж учредителя. На балансе находится имущество, которое надо вывести в собственность физического лица – учредителя.
1 объект - Жилое помещение планируется вывести по договору Купли-продажи (ООО «Ромашка» и физ лицо Иванова);
2-3 объект Земельный участок и нежилое строение на нем, планируется вывести по договору...
Вопрос:
Для производства асфальтобетона в августе 2013 взяли в аренду Асфальто – Смесительную установку (АСУ). Ежемесячно арендодатель выставлял счет-фактуру с НДС за аренду. Стоимость аренды за период с августа 2013 г. по апрель 2014 г. относили на счет 97 так как своими силами собирали, монтировали оборудование, а с мая 2014 г. запустили производство (выпуск асфальта) и равномерно списывали на счет 20. Остаток на 31.12.2015 на счете 97 – 15 118 995 р. В...
Вопрос:
Организация переплатила транспортный налог, данная неточность повлияла и на налог на прибыль, поскольку сумму транспортного налога она учитывала в расходах в течение девяти месяцев. Чтобы не подавать корректировочные декларации по налогу на прибыль, сумму завышенных расходов было решено включить в состав внереализационных доходов в декабре 2015 г., когда и была обнаружена неточность (п.10 ст.250 Налогового кодекса РФ).Какие бухг...
Вопрос:
Организация арендует транспортное средство Great Wall Пикап. В свидетельстве на ТС оно числится как грузовая бортовая, но организация не использует его для перевозки грузов, а только как пассажирский. Какой вид путевого листа необходимо вести для такого ТС: легковой или грузовой?
Ответ:
Можно вести путевой лист легкового автомобиля.
Путевой лист является документом, ф...
Вопрос:
Наша организация на общей системе налогообложения.
Хотим осуществить поставку оборудования на сумму 4 000 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%. Себестоимость 2 200 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%. Заказчик является застройщиком и хочет произвести расчеты следующим образом:
2 000 000,00 руб – перевод денежных средств на наш расчетный счет
2 000 000,00 руб – недвижимость , как я понимаю вначале это будет имущественное п...
Вопрос:
Фирма является Налоговым агентом по НДС (арендатор муниципального имущества) как отразить счет-фактуру в Налоговой декларации по НДС.
Ответ:
Отразить нужно в разделе 2 и в разделе 9 декларации. Если налоговый агент является плательщиком НДС, при соблюдении всех условий для вычета, уплаченный НДС нужно отразить так же в разделе 3 и в разделе 8.
Заполнять раздел 2 нужно в соответствии с...
Постановление Правительства РФ № 735 от 30 июля 2014 г. внесло значительные изменения в базовый докуме...
Вопрос:
У нас после постройки жилого дома остались нереализованные квартиры, отражаются на счете 43. На данный момент мы выкупаем дома у физ. лиц под строительство следующего дома. Возникла ситуация что мы хотим сделать обмен дома (квартиры в жилом доме на земле) на нашу квартиру. Возможно даже придется делать обмен двух наших квартир на одну квартиру физ.лица. Как это будет отражаться в учете и на основании каких документов?
Ответ...
Вопрос:
Выявлена не включённая в книгу продаж реализация, как правильно отразить в каком периоде. Нужно ли сдавать уточнёнку по НДС? Какие разделы необходимо дозаполнить в декларации по НДС?
Ответ:
Отразить нужно составлением дополнительного листа в книге продаж за 2 квартал (за период совершения ошибки). Уточненную декларацию нужно сдать, предварительно (до ее подачи) доплатив налог и пени. Дозаполнить в д...
Вопрос:
Фирма покупает товар на Украине, таможня не соглашается с ценами продавца и увеличивает стоимость товара, на какой счет отнести разницу между ценой продавца и таможни
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что организация применяет ОСНО, метод начисления
Разницу между ценой продавца и таможни никуда относить не нужно.
Корректировка таможенной стоимости произ...
Вопрос:
Наша компания реализовала товар покупателю из Абхазии. Товар они вывозили сами, но платеж пришёл из Абхазии, через валютный контроль. Какой код операции ставить в Раздел 4. строки 010.
Ответ:
Если организация заполняет раздел 4 по «подтверждённой» экспортной операции, то по общему правилу по строке 010 нужно указать код 1011410 (если вывозится товар, в общем случае облагаемый по ставке 18 процентов...
Вопрос:
Правильно ли бухгалтер отражает наценку в процентах, при розничной торговле, вот таким расчетом:
П=(Нн+Нп)+(Т+Ок)х100 где:
Hк - сумма наценки на остаток товара на начало месяца - сальдо счета 42 на начало месяца;
Нп - сумма наценки по поступившим за месяц товарам - оборот по кредиту счета 42;
Т - товарооборот (сумма проданных товаров за месяц) в продажных ценах - оборот по кредиту счета 90, субс...
Вопрос:
Разъясните - заверяются ли в налоговой книга учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя, если да, то какие штрафы ?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что индивидуальный предприниматель применяет ОСНО.
Да, заверяется.
Индивидуальные предприниматели, находящиеся на ОСНО, учёт доходов и расходов и хозяйственных...