Портфель ИП

Страховые взносы ИП свыше предела
Вопрос:

Куда платить фиксированные взносы ИП свыше 300 000 руб. ?

Ответ:

Платить нужно по КБК 182 1 02 02140 06 1200 160.

ИП должны уплачивать за себя страховые взносы в фиксированном размере в общем случае в срок:
– не позднее 31 декабря календарного года – в части взносов на о...

Уплата страховых взносов за декабрь 2016г.

Вопрос:

по каким реквизитам платить страховые взносы (ПФР, ФФОМС, ФСС) за декабрь 2016г. в январе 2017г.: получатель и КБК?

Ответ:

Получатель — ФНС России (соответствующая территориальная налоговая инспекция). КБК, по которым следует платить страховые взносы, указаны в настоящем ответе.

В поле 105 "Код ОКТМО" платёжного поручения на уплату страховых взносов с 1 января 2017 года нуж...

Отчетность ИП по страховым взносам

Вопрос:

ИП находится на ЕНВД, деятельность ведет не только по месту регистрации, но и по месту осуществления деятельности. Вопрос в связи с передачей полномочий в ИФНС, в 2017 году куда отчитываться и платить единый расчет по страховым взносам?

Ответ:

Представлять расчёт по взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное (ВНиМ) страхование страхователь — гражданин (ИП) должен по месту...

Учет в расходах страховых взносов ИП

Вопрос:
31.03.16 года мы оплатили 1% страховых взносов по ИП (за минусом 300 тыс). В каком периоде их можно взять к расходам . В первом квартале 2016 года всю сумму сразу?
2. На какие КБК необходимо оплачивать страховые фиксированные взносы по ИП и на какие КБК 1%?
ИП применяет УСНО (доходы-расходы)

Ответ:

Ответ подготовлен исходя из следующих допущений:...

Пени по страховым взносам ИП

Вопрос:

ИП прекратило деятельность в 2013г. Оплату взноса за 2013 год оплатил полностью. ПФР выставило требование от 14.10.2016г. об уплате пеней по страховым взносам. Выяснили что страховые взносы не оплачены за 2010, 2011, 2012гг. Они предоставили требования от 07.02.2011г. о недоимке за 2010г. в сумме 12002,76 рублей, 16.04.2012г. о недоимке за 2011г. в сумме 16159,56 рублей и от25.02.2013г. о недоимке за 2012г. в сумме17208,25 рублей. П...

Взносы ИП на ПСН
Вопрос:

Впервые зарегистрированный в 2017г. индивидуальный предприниматель с наемными работниками – 10 чел., осуществляющий предпринимательскую деятельность в производственной сфере (пп. 13 п. 2 ст. 346.43 НК РФ) применяет патентную систему налогообложения и ему установлена налоговая ставка в размере 0 % (п. 4 ст. 346.20 НК РФ, п. ст. 346.50 НК РФ).
Вопрос:
Порядок расчета и уплаты взносов с самого индивидуальный предприни...

1% в ПФР с суммы доходов
Вопрос:

С какой суммы свыше 300 тыс. руб. предприниматель на УСН (доходы минус расходы) должен уплатить 1 % в ПФР с полученного оборота ( дохода без учета расходов) или с полученной прибыли ( доходы минус расходы) за 2016, 2017 гг. ?

Ответ:

Уплатить (как за 2016, так и 2017 год) нужно с суммы доходов, а не с разницы между доходами и расходами.

Взносы в ПФР уплачиваются в размере, который...

Нулевой расчет по страховым взносам ИП
Вопрос:

нужно ли сдавать расчет по страховым взносам за 1 кв.2017 г с нолями в налоговую инспекцию для ИП, если наемных работников нет уже год и в ПФР за 2016 г. по форме РСВ не отчитывались, но в соц. страх продолжаем отчитываться по форме 4-ФСС с нолями.

Ответ:

Нужно, если ИП в установленном порядке не снялся с учета в качестве страхователя. Основания для непредставления расчета законодательством не...

Включение в расход суммы взносов за себя

Вопрос:
ИП на УСН доход-расход ,можно включить в расход 2017г. уплаченную сумму взносов в размере 1% от суммы дохода ИП, превышающей 300000 руб.

Ответ:

Можно включить. Индивидуальные предприниматели на УСН с объектом налогообложения в виде разницы между доходами и расходами вправе учитывать в составе расходов сумму страховых взносов,...

1% в ПФ у ИП на ПСН

Вопрос:

ИП на патентной системе налогообложения. Сумма патента рассчитана из потенциально возможного годового дохода на ПСН для осуществляемого вида деятельности и составляет 550 тысяч рублей. Фактически ИП получил доход 5 млн.руб.
Правильно ли я понимаю, что в пенсионный фонд ИП должен уплатить 27990 руб. + 2500 руб. ((550 тыс.руб. - 300 тыс.руб.))х1% = 30490 руб.?!
Остальной полученный доход свыше 550 тысяч рубле...

Исчисление 1% дополнительного взноса

Вопрос:

ИП на ЕНВД оказывает услуги грузоперевозок, есть наемные сотрудники. Выручка по расчетному счету значительно превышает 300 000 рублей, также с расчетного счета производятся расчеты за ремонт транспортных средств и запчасти. Как определить с какой суммы исчислить 1% дополнительного взноса, и когда его надо платить?

Ответ:

Относительно размера дохода

В целях расчета в...

1% сверх 300 т. р. взносов у ИП на патенте

Вопрос:

От какой суммы считать 1% взносов сверх 300 т.р. для ИП на патенте: от действительных доходов или от суммы декларируемой патентом?

Ответ:

Определяется потенциально возможный годовой доход по приобретенным в течение года патентам. Реальные доходы значения не имеют.

В случае...

Уплата страховых взносов в связи с материнством
Вопрос:

Если ИП является работодателем, обязан ли он платить за работников отчисления в связи с материнством и нетрудоспособностью?
При расчете ЕНВД налог уменьшается на сумму начисленных взносов .какие включаются взносы( на пенс.страхование, в связи с материнством, от несчастных случаев, на мед страхование?)или какой то из видов отчислений не уменьшает налог?

Ответ:

Ответ подготовле...

Расчет по страховым взносам ИП

Вопрос:
Я являюсь индивидуальным предпринимателем с привлечением наемных сотрудников.
В расчете по страховым взносам, который сдается в ИФНС, указываются только взносы с сотрудников? а взносы, которые ИП уплачивает за себя в фиксированном размере и с суммы превышения дохода свыше 300 т.р. в этом расчете не показываются?

Ответ:

...

Уменьшение страховых взносов ИП

Вопрос:

В 2020 г. ИП находился на ЕНВД. Можно ли уменьшить взнос в размере 1% с 300 000 руб, если во втором квартала 2020 г. были освобождены от уплаты ЕНВД в связи с короновирусом (пострадавшая отрасль).

Ответ:

Нет, "уменьшить взнос в размере 1% с 300 000 руб" нельзя. Вмененный доход за 2 квартал 2020 года нужно в общем порядке включить в расчет общей суммы дохода ИП для целей ра...

Пониженный тариф УСН у ИП в 2020 г.

Вопрос:

 

Может ли ИП без работников применить пониженную ставку налога по УСН (доходы) в Санкт-Петербурге в 2020г.? ОКВЭД-90.01 Деятельность в области исполнительских искусств.В 2020г. при использовании сервиса ИФНС вышли вот эти меры поддержи.(лист прилагаю).
Прилагаю ссылки на материал, где написано , что имеем право на пониженный тариф. Но сейчас налоговая написала уведомление, что не имели право применять 3 % УСН доходы.(https://www.buhonline.ru/forum/index...

Страховые взносы на патенте

Вопрос:

 

ИП имеет два патента :
- аренда
- общепит
аренда без сотрудников, общепит с сотрудниками.

Как можно уменьшить страховыми взносам за себя и за работников суммы двух патентов?

 

Ответ:

1% с доходов ИП свыше 300 тыс. руб.

Вопрос:

ИП применяет систему налогообложения УСН доходы - расходы.
При расчете базы для уплаты 1% с доходов свыше 300 тыс. руб. может ли он учитывать расходы?

Ответ:

Единая точка зрения по этому вопросу не выработана.

В соответствии с...

Страховые взносы ИП

Вопрос:

Какой КБК нужно указать в платежном поручении при оплаты взносов за себя ИП на Патенте.

Ответ:

Страховые взносы ИП на НПД

Вопрос:

Самозанятый на НПД зарегистрировался ИП, при этом так и остался на НПД и не поменял вид деятельности. Должен ли он оплачивать в этом случае фиксированные страховые взносы?

Ответ:

Нет, не должен (пока не утратит статус самозанятого, платить не нужно).

Если гражданин, уже зарегистрированный на НПД, решит стать ИП, то повторно вст...

Освобождение от уплаты фиксированных страховых взносов

Вопрос

В каких случаях индивидуальный предприниматель ,который не осуществлял деятельность,не имел наемных работников при снятии с регистрационного учета освобождается от выплаты фиксированных страховых взносов?

Ответ:

После исключения из ЕГРИП платить взносы за период после исключени...

Страховые взносы за работников у ИП

Вопрос:

 

Индивидуальный предприниматель занимается чисткой кровли. Наемных работников по трудовому договору нет. Иногда ИП привлекает к работам физ.лицо, которое зарегистрировано, как "самозанятый". Самозанятый предоставляет ему чек из личного кабинета, где указывает сумму вознаграждения, индивидуальный предприниматель выплачивает ему по данному чеку. Отношения между ними оформлены договором подряда. Самозанятый платит свой налог от поступивших доходов, а во...

1 % в ПФ с доходов свыше 300 000р. за 2021г.

Вопрос:

Платит ли 1 % в ПФ с доходов свыше 300 000р. ИП на УСН 6 (0) % , который не платить налог согласно Закона Волгоградской области № 130-ОД от 30.06.2015г. "ОБ установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков- индивидуальных предпринимателей, применяющую упрощенную систему налогообложения"?
Статус предпринимателя ИП Глава КФХ на ЕСХН , ему нужно оплачивать 1 %...

Распределение страховых взносов между УСНО доходы минус расходы и патентом

Вопрос:

ИП применяем УСНО 15% и патент. Имеются работники, которые заняты в 2-х сферах. Так как до 01.04.2022 года ИП должен подать уведомление на уменьшение страховых на уменьшение суммы патента, то возникает вопрос как можно распределить сумму страховых взносов по доходам за 1 квартал, если еще квартал не закончился и нет еще суммы дохода по патенту и УСНО. Но уведомление на уменьшение патента за счет стр...

Оплата фиксированных взносов в ПФ и ОМС

Вопрос:

ИП без сотрудников...На УСН 6%. Открылся 10 февраля 2022 года.
Фиксированные платежи по взносам в ПФ 34445 руб , в ОМС 8766 руб за 2022 год.
Вопрос:
1. Если ИП Открылось 10.02.2022 года, то платежи по взносам должны быть рассчитаны пропорционально, т.е. 34445/12*19/28= 30651,95 руб за год, ОМС аналоги...

Взнос 1% с превышения 300000 руб

Вопрос:

 

Каким образом определяется размер дохода для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 1% с превышения дохода плательщика за расчетный период 300 000 рублей, для ИП, при применении УСН (Доходы-Расходы). 1% брать только с доходов или с доходов минус расходы? за 2020 и 2021 года

Постановка на учет ИП в качестве плательщика ЕНВД

Вопрос:

ФЛ зарегистрировалося как ИП в налоговой 23.03.2015 года. ИП фактически начал свою деятельность 15.05.2015 г. Также 15.05.2015 года ИП подал в налоговую заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД.
С какого момента ИП имеет право применять ЕНВД?
Верно ли, что В данном случае ИП применяет ЕНВД с 15.05.2015 года, а первым отчетным периодом по ЕНВД (периодом за который подается налоговая декларация) стане...

Регистрация физ.лица в качестве ИП

Вопрос:

У нас прошла регистрация физ.лица в качестве ИП 9 июня 2015 года. В конце декабря 2015 мы заплатили фиксированный платеж в сумме 2048,38 ФОМС и 10442,73 ПФР (из расчета не полного года). По итогам 2015 года у нас доход 355 тыс. руб., т.е превышение 55 тыс.руб. Платеж прошел на 550 руб.(1% от суммы превышения) 14.03.2015г. Так теперь по налогу УСП. По итогам 2015 года доход составил 355 тыс, как писала ранее. По итогам 9 месяцев - 225 тыс. и был...

Смена фамилии ИП

Вопрос:

Индивидуальный предприниматель сменил фамилию 26 января, ИФНС внесла изменение в ЕГРИП 31 марта, каким числом нужно сделать запись в трудовую книжку наемным работникам?

Ответ:

Законодательно ответ на этот вопрос не урегулирован.

Инструкцией , утв. Постанов...

Переход ИП с УСН на ОСНО

Вопрос:
 

С какого времени может ИП перейти с УСН на ОСНО ,для того чтобы стать плательщиками НДС

Ответ:

В добровольном порядке перейти с УСН на ОСНО индивидуальный предприниматель сможет только с начала следующего года.
Если ИП потеряет право на применение УСН (при несоблюдении установленных для применения спецрежима условий), обязанность применять ОСНО возникнет у него с начала того квартала, в котором потеряно право на...