Основы бухучета
Вопрос:
Как правильно списать гсм на авто который используется в служебных целях (авто находится в собственности директора) договор не заключали.
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что работнику (директору) выплачивается компенсация расходов на ГСМ, и организация применяет ОСНО.
Бухучет
При использовании р...
Вопрос:
бух. и налоговый учет при СЭЗ на общей системе налогобложения
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что в вопросе речь идёт о свободной экономической зоне (СЭЗ), установленной на территории Республики Крым и г. Севастополя.
Относительно бухгалтерского учёта в Крыму и Севастополе
Крым и г. Севастополь 18 марта 2...
Вопрос:
Как правильно списать ГСМ на авто который используется в служебных целях (авто находится в собственности директора) договор не заключали.
ГСМ заправляется топливной картой, которая оформлена на организацию.
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что работнику (директору) выплачивается компенсация расходов на ГСМ, и организация применяет ОСНО.
Бухучет
Вопрос:
ООО, ОСН. Сделали ошибку в выписанной в excel товарной накладной из кв 1 - 2016: вместо №4 написали № 3. Получилось две ТН №3 с одинаковой датой. Покупатели разные. Поменять № ТН оба покупателя не могут, период уже закрыт в системе.
Что можно сделать делать?
Ответ:
Можно ничего не делать.
Нумерации первичных учётных документов (например, товарных накладных) бухгалтерским...
Вопрос:
Организация А(РФ) заключила агентский договор с организацией В(РФ). Агент(А) от своего имени, но за счет принципала(В) заключает договора с иностранными компаниями на перевозку грузов, хранение, перевалку, контроль качества грузов начиная с финской границы до порта страны Великобритания. Сначала по железной дороге, а потом морским транспортом.
Расчеты с иностранными компаниями будут производится через валютные счета агента.
Вопрос:
Наша организация (на ОСНО) выдает деньги подотчетному лицу на почтовые расходы.Сотрудник с этих денег оплачивает так же почтовые расходы по второй нашей организации ( на УСНО). Эту сумму мы (ОСНО) хотим перевыставить , как возмещение расходов. Вопрос только в том, какие сделать проводки (на ОСНО): Дт 91.02 Кт 71- сотрудник сдал чеки и Дт 76 Кт 91.01-перевыставляем на УСНО.Или нужно использовать счет 99 -без НУ ? Юрист предполагает, что это вообще з...
Вопрос:
Мы получили документы (счет-фактуру и ТОРГ-12) от от поставщика , где в строке грузоотправитель прописана сторонняя организация. Должно ли это быть оговорено в договоре ?
Ответ:
Вместе с тем условия доставки товара (в частности, кто фактически будет отгружать товары), как правило, прописывают в договоре поставки (купли-продажи). Что указывать графе «Грузоотправитель», в договоре прописывать не нужно....
Вопрос:
Организация принимает грибы и ягоды у населения, до отправки покупателю грибы хранятся на складе, как определить процент потери. и какие сделать проводки
Ответ:
Относительно нормы естественной убыли при хранении
Можно воспользоваться следующими нормами.
Нормы естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и общественного питания утвержден...
Вопрос:
Организация получила субсидию из фед.бюджета на НИОКР. По сведениям ФК, субсидия используется на выплату персонала, выполнение работ и услуг, поступление оборудования и мат.запасов. Как правильно отнести затраты по НИОКР? Бухгалтерский учет операции по субсидии?
Ответ:
Ответ подготовлен, исходя из следующих допущений:
- организация является...
Вопрос:
Нашей фирмой был приобретен компьютер. В накладной данный компьютер указан как его составные части: процессор, материнская плата, жесткий диск, оперативная память, корпус, монитор и мышь. В это же накладной указано приобретенное вместе с компьютером программной обеспечение (Office Home стоимостью 10900 и установочный комплект Windows стоимостью 450 руб.). Общая сумма накладной 44030 (с НДС). В этот же день по другой накладной для этого же компьюте...
Вопрос:
Ситуация: на счетах тмц имеются несписанные ранее (с прошлого года) суммы, образовавшиеся в результате того, что
1. приходили тмц и производства РФ и импортные по разной стоимости, а списывались только Российского производства, т.е.без указания страны и ТД, т.о.количество списалось, а суммы остались недостписанными.
Пример: импортные тмц дороже, а при списании выбирались тмц российского производства, соответственно тмц сп...
Вопрос:
ОНА делаются в конце такого квартала, когда была прибыль или только по результатам года? У компании (ООО ОСНО резидент) финансовый результат за 1 квартал 2016, полугодие 2016 - прибыль, а за предыдущие годы накоплен убыток. В налоговой декларации за 1 и 2-ой квартал мы списали часть убытка. В настоящий момент на 84 счете накоплен убыток, а на 09 счете дебетовое сальдо (ОНА) на большую сумму.
В БУ проводки (68.04.1 К 09) по списанию...
Вопрос:
В 2014 г. Общество приобрело программный комплекс КосРосбилинг для произведения расчетов с потребителями-физическими лицами по электроэнергии. Продавец программного комплекса обслуживает его и по заявкам Общества вносит программные изменения. Структура базы данных данного программного комплекса была доработана совместно с программистами Общества и программистами Продавца. В данный программный комплекс были заведены данные из пре...
Вопрос:
Наша организация на ОСНО.
Есть дебиторская задолженность у Покупатель, которая образовалась 15.01.2010г.
Покупатель частично погасил задолженность в сентябре 2013 года. В дальнейшем никаких движений по карточке счета этого покупателя не было.
Вопрос: В каком периоде списывать дебиторскую задолженность в целях бухгалтерского и налогового учета: 1. В 1 квартале 2013 или в 3-м квартале 2016?
Хочу е...
Вопрос:
Организация получила субсидию на возмещение части затрат по договорам на приобретение в собственность производственного оборудования. Каким образом отразить эти суммы в бухгалтерском и налоговом учете? Следует ли начислять НДС (оборудование было приобретено в лизинг) и налог на прибыль с этой суммы?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что организация применяет ОСНО
Б...
Вопрос:
Организация находится на ОСНО. Заключила договор пожертвования игрушек в пользу государственного учреждения, переданы по акту приемки-передачи (игрушки были приобретены без НДС). Как отразить данную ситуацию в бухгалтерском,налоговом учете и в декларации по НДС.
Ответ:
Бухучет
Отразить нужно с использованием кредита...
Вопрос:
Сторонняя организация сделала для нас определенные работы (буровые), но бензин оплачен для этих работ именно с наших топливных карт. Могу ли в заключении договора с этой организацией, указать, что бензин оплачивается полностью нашей организацией и как будет выглядеть списание этого бензина у нас.
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что организация применяет ОСНО, метод начисления.
...Вопрос:
Мы ООО на ОСНО. Купили авиабилет через агентство для сотрудника, который должен был лететь в командировку. В последний момент он отказался лететь по состоянию здоровья. Больничного листа, подтверждающего этого нет. Билет оказался невозвратным. Мы стоимость билета (вместе с НДС) списали на прочие расходы 91.2, но не стали учитывать эту сумму при уменьшении базы по налогу на прибыль. Позже, написали претензию по возврату стоимости авиабилета. Претенз...
Вопрос:
Организация (ООО, ОСНО) перечислила пени за несвоевременную уплату налога.
Вопрос - какими проводками отразить перечисление пени ? Можно ли учесть пени в составе расходов при расчете налога на прибыль ?
Ответ:
Бухучет
Отразить нужно с использованием кредита:
–...
Вопрос:
Организация заключает разовые договоры услуг с физическими лицами ( не предпринимателями) и отражает их не на 70 сч., а на 60-м "Расчеты с поставщиками и подрядчиками). Является ли это нарушением и какие могут быть последствия? Мы относимся к субъектам малого предпринимательства.
Ответ:
Нарушением не является.
Отразить начисление вознаграждения по гражданско-правовому договору нужно с использо...
Вопрос:
Организация РФ заключила контракт с поставщиком из Германии на поставку электронной версии журнала (лицензионный). После поступления журнала по интернету организация РФ переводит журнал, печатает и распространяет на территории РФ и ТС.
Каким образам подтвердить для банка и налоговой факт получения электронной версии журнала?
Ответ:
К сожалению, в данн...
Вопрос:
Мы ООО на ОСНО. Купили авиабилет через агентство для сотрудника, который должен был лететь в командировку. В последний момент он отказался лететь по состоянию здоровья. Больничного листа, подтверждающего этого нет. Билет оказался невозвратным. Мы стоимость билета (вместе с НДС) списали на прочие расходы 91.2, но не стали учитывать эту сумму при уменьшении базы по налогу на прибыль. Позже, написали претензию по возврату стоимости авиабилета. Претенз...
Вопрос:
Какие должны быть документы на основании которых я должна выставить счет, счет фактуру и акт выполненных работ на тех.присоединение к эл.сетям. И на основании каких документов списать бензин и материалы затраченные на выполнение работ.
Ответ:
Относительно выставления документов на техническое присоединение
Ответ подготовлен исходя из следующий допущений:
<...
Вопрос:
Работодатель заключил договор с государственным образовательным учреждением на обучение сотрудника по очной форме обучения. Срок обучение 3 года 10 мес. Как правильно заключить ученический договор с сотрудником с условием, что он должен отработать 3 года после окончания обучения. Какие выплаты надо будет производить на имя сотрудника (стипендия, средний заработок) во время его обучения. Также подскажите бух.учет всех выплат и обложение страховыми в...
Вопрос:
Фирма А покупает у фирмы Б транспортное средство. Фирмы находятся в разных городах.Плательщиком является фирма Б. В договоре купли продажи между фирмой А и фирмой Б место разгрузки указан город третьей фирмы С, которая покупает это ТС у фирмы Б. Вопрос:1. в ТТН в графе грузополучатель какая фирма должна быть указана А, В или С? ? Вопрос2: какой документ должен быть приложен к данной сделке, что бы фирма С могла возместить НДС по данной сделке? (ко...
Вопрос:
На какую дату составляется акт сверки с контрагентом, если договор расторгнут в начале (или в середине) месяца?
Ответ:
Можно составить на любую дату, согласованную контрагентами, в т.ч., например, на дату расторжения договора, и за любой период.
Акт сверки взаиморасчётов — это документ, который составляется с целью проверки и подтверждения взаимных расчётов между сторонами за какой-то период...
Вопрос:
Как правильно отразить в бух.учете %% по займам, выданным ломбардом?
У меня 2 варианта, какой из них правильный:
1 вариант: Выдается займ сроком на 2 месяца (условно 5 недель). Сразу начисляем % за 2 месяца (Д 76.09 К 90). Затем займ возвращают через 2 недели, ломбард проводит:
Д 50 К 76.09 - полученные % за 2 недели и Д90 К 76.09 - списываются % за оставшиеся 3 недели.
2 вариант: Выдается...
Вопрос:
Организация РФ заключила контракт с поставщиком из Германии на поставку электронной версии журнала (лицензионный). После поступления журнала по интернету,организация РФ переводит журнал ,печатает и распространяет на территории РФ и ТС.
Вопрос. Как происходит налогообложение и прочие пошлины с данного контракта.
Так как журнал приходит по интернету и не проходит таможенную процедуру.
Ответ:...
Вопрос:
Покупатель переоформил торговые точки с одного юр.лица на другое .По акту сверки на одном юр.лице образовалась дебиторская задолженность, на другом кредиторская задолженность. На просьбу произвести взаимозачет между юр.лицами покупатель отвечает"Поскольку у СиМ перед вами нет кредиторки и взаимозачет сделать невозможно, ждём перечисления ден. средств."На что мы можем сослаться, чтобы сделать взаимозачет?
По электронной почте покупат...
Вопрос:
В нашем ООО (на ОСНО) долг перед контрагентом (ООО - платило за нас за услуги). В издании "Вестник налоговой регистрации" мы обнаружили, что данная организация находится в стадии исключения - дата объявления 17.08.2016 (Решение о предстоящем исключении принято рег.органом 12.08.2016). Получается, мы должны данную задолженность списать на доходы? Какой датой это нужно сделать и как правильно? - на связь данное ООО не выходит...
Если...