Налоги, сборы и взносы
Вопрос:
Вознаграждение покупателя, скидка - вознаграждение, выплачиваемое покупателю в связи с приобретением им у Поставщика определенного количество товара. Сумма вознаграждения считается от суммы отгрузки с НДС или без НДС?
Ответ:
Этот вопрос законодательно не урегулирован. Порядок расчета возн...
Вопрос:
Акционерное общество просит дать разъяснения по вопросу, касающемуся налога на добавленную стоимость:
В январе 2018г. Общество (Исполнитель) заключило договор с организацией (Заказчиком) на поставку продукции. Условия договора предусматривают 100 процентное авансирование. Заказчик перечислил аванс (в том числе НДС в размере 18 процентов) в феврале 2018г., а Поставщик (Исполнитель) выставил авансовый счет...
Вопрос:
Коммерческая организация (ООО) планирует передать безвозмездно имущество некоммерческой (АНО) в рамках благотворительной деятельности. Как начислять НДС передающей стороне? с остаточной стоимости, либо восстанавливать с первоначальной? Если имущество учтено без НДС, либо с 18%? А также имущество, которое числится за балансом (МЦ04), стоимость которого списана при передаче в эксплуатацию
Ответ:
Вопрос:
Наша компания по договору пожертвования передала товар (круглый лес) монастырю. Одаряемый обязан использовать полученный дар исключительно для ведения хозяйства в личных целях. Как отразить в бухгалтерском учете, учете НДС и налога на прибыль данную операцию? Мы применяем ОСНО.
Вопрос: Экспедитор оказывает услуги по перевозке груза по железной дороге до Монголии (до станции). Экспедитором предоставлен дубликат железнодорожной накладной (во вложении) с календарным штемпелем станции отправления в поле 26. В поле 27 «Дата прибытия» штемпель не проставлен. Согласно договора: оплата услуг оплачивается в теч. 14 кал.дней с момента погрузки контейнера. Согласно договора: Обязанности экспедитора по организации перевозки каждой партии груза клиента...
Вопрос:
Организация в 4 кв 2021 отгрузила продукцию покупателю. Во 2 квартале 2022 , покупатель обнаружил, что неверно в счет фактуре указан грузополучатель (обособленное подразделение покупателя). Просит выставить верный счет-фактуру. Нужно ли подавать корректировочную декларацию по НДС? Вносить изменения в книгу покупок? Или можно просто заметить бумажные оригиналы документов?
Ответ:
Если Вы решили выставить исправленный счет-фактуру,...
Вопрос:
Купили грохот. Монтировали оборудование сотрудники предприятия. Зарплату и взносы отнесли на монтаж грохота. В базу по НДС на СМР нужно включать стоимость оборудования или только зарплату и взносы?
Ответ:
Ответ на данный вопрос законодательно не урегулирован.
Выполнение строительно-монтажных работ (СМР) для собственного потребления является...
Вопрос:
Как оформляется бухгалтерскими документами реализация дизтоплива для иностранного корабля? Наша организация приобретает дизтопливо у поставщика Российского на территории России, дальше мы проводим реализацию покупателю иностранному судну. Как это оформляется?
Ответ:
Ответ подготовлен, исходя из допущения, что организацию интересует документальное подтверждение экспорта для применения нулевой ставки НДС.
При р...
Вопрос:
У нас имеется ЗАКАЗЧИК тр.услуг, мы ему оказываем трансп.услуги, т.е. мы ГЕНПОДРЯДЧИКИ, мы в свою очередь, оказывая данные услуги Заказчику, выполняем необходимые затраты, обучаем своих водителей "Зимнее вождение, безопасность на дорогах и тд.", предрейсовыемед.осмотры и послерейсовые. Но у нас есть еще СУБПОДРЯДЧИК, который работает через нас, мы так же включаем в список их водителей для обучения и м...
Вопрос:
Организацией был произведен экспорт консервированной продукции, огурцов и компоты, какой код операции поставить в разделе 4 декларации по НДС по строке 010?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что огурцы консервированные, а не свежие.
В отношении и консервированных огурцов, и консервированных компотов по строке 010 раздела 4 декларации по НДС следует указать код 1011410 (в общем случае, если нет д...
Вопрос:
В момент проведения работ по модернизации основного средства было демонтировано оборудование. Данное оборудование не пригодно для дальнейшего использования в организации, но учебное заведение города вышло с просьбой передачи им данного оборудования в качестве благотворительности. Должна ли организация приходовать данное демонтированное оборудование на баланс, если оно не пригодно для его производственной деятельности и имеются намерения безвозмездной передачи данного обору...
Вопрос:
В 2022 году менялся ли код вида операции 35 для компенсации НДС гражданину иностранного государства (tax-free). При формировании декларации за 1 квартал 2022 г., а так же книги покупок и продаж, программа не дает сформировать сч ф с видом кода операции 36 и 35 с 2022 года, утверждая что применение данных кодов не предусмотрено.
Ответ:
Уважаемый Пользователь, обра...
Вопрос:
Организация поставщик отгрузила товары 31.03.2022, право собственности на товар переходит в момент принятия товаров заказчиком (05.04.2022). В течение 1 квартала 2022 заказчик переводил авансы поставщику. Договор в у.е. (доллары). То есть по договору факт реализации произошел 05.04. Поставщик у себя в 1 кв 2022 зачел авансы от заказчика в момент отгрузки. Должен ли в декларации по НДС за 1 кв 2022 быть отражен начисленный НДС на основании счет-фактуры выданной по отгруж...
Вопрос:
Эксперт (постоянно проживающий в Англии, нерезидент, не имеющий представительства в РФ) проводит онлайн-обучение через интернет для русскоязычной аудитории. То есть оказывает образовательные (обучающие) услуги по финансовой грамотности.
Для того, чтобы принимать платежи от тех, кто проживает в России, эксперт заключае...
Вопрос:
Наша организация на ОСНО. Осуществляем реализацию товаров на экспорт ( ЕАЭС)
Нужно ли вести раздельный учет товаров, принимать НДС к вычету в общем порядке? Производим крепежные изделия (гайки, шпильки, шайбы для нефтегазовых, нефтеперерабатывающих п/п)
Ответ:
Принять к вычету входной налог при экспорте крепежных изделий, которые не относятся к сырьевым товарам, можно в общем порядке. Вести раздельный учет входного НДС...
Вопрос:
Покупатель перевел предоплату 31 марта 2022г. Авансовый» счет-фактура должен быть составлен также в течение 5 календарных дней со дня получения аванса (п. 3 ст. 168 НК РФ). Можем ли мы выписать авансовый счет-фактуру 01 апреля 2022г. и отразить его в книге продаж в декларации по НДС во втором квартале 2022?
Вопрос:
18.04.2022 9:37:16
ООО 1 (ОСНО) по договору цессии приняло права и обязанности по договору лизинга от ООО 2.
Спустя полгода ООО 1 передало по договору цессии права и обязанности по этому же договору лизинга физическому лицу. За уступаемые права и обязанности по договору цессии физическое лицо выплачивает ООО 1 денежную сумму. Облагается ли эта выплата НДС у ООО 1?
Направляю договор цессии. В этом договоре должен ли цедент уплачивать НДС с дене...
Вопрос:
Организация осуществляет санаторно-курортное лечение на основании медицинской лицензию на адрес санатория (основной вид деятельности по ОКВЭД 86.90.4). Имеется пищеблок для СКЛ. Дополнительно открывается столовая в арендуемом здании (по другому адресу), где будет производиться и реализовываться лечебно-профилактическое питание для работников завода, являющегося единственным учредителем санатория. Может быть и реализация на сторону. Подлежит ли налогообложению НДС выручка о...
Вопрос:
ООО на ОСНО, какая сумма выручки без ндс должна попасть в раздел 7 декларации ндс ( код 1010812), если авансы получены в долларах и отгрузка (оказание услуг- разработка ПО) в долларах ,Т.Е. сумма должна быть с учетом фиксированных авансов на дату получения денег или на дату оказания услуг, т.к. в 90 счет попадает сумма по курсу с учетом авансов, а в декларацию попадает сумма по курсу на дату реализации? &...
Вопрос:
Организация заключила договор на оказание услуг по последовательному /письменному переводу с организацией, резидентом РФ, в рамках исполнения торгово-экспортного контракта.
Услуги оказываются з...
Вопрос:
Наше предприятие находится на ОСНО и в марте 2022года заключила договор аренды (фрахтования на время) морского судна с экипажем (тайм-чартер) с иностранной компанией (Корея). Передача судна фрахтователю произошла 18.03.2022г в порту Вунгтау Вьетнам. По условиям договора оставшееся бункерное топливо наша компания реализует в момент передачи судна фрахтователю. Топливо было приобретено на российской территории и прошло процедуру таможенной декларации при выходе из порта В...
Вопрос:
Организация организовала похороны сотрудника и оплатила услуги ритуальной службы. От ритуальной службы получен накладная на материалы (гроб и прочие принадлежности) и акт на ритуальные услуги. Материалы приобретены без НДС. Организация оформила приказ об организации похорон и списанию этих расходов на прибыль. Следует ли оформить списание материалов как реализацию, исчислить НДС и отразить в декларациях по НДС и прибыль?
Ответ:
Н...
Вопрос:
Мы организация которая занимается оптовой торговлей алкогольной продукции, в январе этого года нам пришло распоряжение РАР о том, что запрещается торговать плодово-ягодными винами, мы на основании распоряжения списали, а затем утилизировали товар, теперь возник вопрос нужно ли с этого товара восстановить НДС, ведь этот случай не поп...
Вопрос:
Наша организация сдает в аренду воздушное судно, с применением ставки НДС 0%.
Можем ли мы брать к зачету входной НДС (ставка 20%), который нам выставляет контрагент за обслуживание этого воздушного судна?
Ответ:
Вправе применить вычет.
С 1 января 2020 года установлена ставка НДС 0 процентов в отношении услуг по передаче гражданских воздушных судов, зарегистрированных (подлежащих регистрации) в Государствен...
Вопрос:
Организация на ОСН в форме ОАО подлежит обязательному аудиту и ее годовая бухгалтерская отчетность утверждается на собрании совета директоров ОАО. За 2021 год проаудированная бухгалтерская отчетность сдана в ИФНС 21.03.22 г. Однако после сдачи бухгалтерской отчетности с аудиторским заключением в учете в 2021 г. проведена реализация услуг. Организация подала уточненную декларацию по НДС, предварительно уплатив н...
Вопрос:
ЖД перевозка с России на Азербайджан груз взрывчатые материалы. По нормативам за данным вагоном идет вагон прикрытия. С какой ставкой НДС сформировать реализацию вагона прикрытия?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из следующих допущений:
– организация предоставляет услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава для осуществления международных перевозок;
– заказчик (арендатор) вагонов дл...
Вопрос:
ООО на УСН доходы-расходы занимается оптово розничной торговлей ювелирными изделиями.
Согласно ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК РФ» с 2023 года специальные налоговые режимы не распространяются на ювелирную отрасль.
ООО планирует в 2022 году продать все свои остатки товаров (ювелирных изделий) по договору с отсрочкой платежа. В 2023 году ООО не будет заниматься торговлей ювели...
Вопрос:
Между покупателем и поставщиком есть договор и подписанная спецификация к этому договору. Покупатель отказывается от получения позиций 1 и 2 по этой спецификации.
Поставщик производит утилизацию указанного товара через компанию, у которой есть на это лицензия. Затраты по утилизации составляют 8000 р. без НДС.
Подписывается дополнительное соглашение к договору поставки, где покупатель обязуется произвести возмещение расходов .
Поставщик выставил счет на...
Вопрос:
Мы поставщики на ОСНО, наш покупатель требует чтобы мы в УПД переделали строчку №3 (Грузоотправитель и его адрес) эта строчка заполняется автоматически-ОН ЖЕ,они просят поставить адрес нашего склада, хотя товар доставляем мы им.
Объясните как правильно?
Ответ:
Вы правильно оформляете.
В строке 3 "Грузоотправитель и его ад...
Вопрос:
Наше программное обеспечение включено в Единый реестр российских ПО для ЭВМ и баз данных и не облагается НДС.
Обязательно ли заключать лицензионный договор при его продаже или можно воспользоваться общим договором поставки?
Ответ:
Для применения льготы по НДС заключать лицензионный договор при продаже ПО для ЭВМ не обязательно. Условия освобождения от НДС не содержат требований относительно вида договора...