Налоги, сборы и взносы

Возмещение транспортных расходов

Вопрос:

Организация работает с НДС 20%, нами были получены документы от транспортной компании ставка НДС 0%, мы должны выставить документы на возмещение этих транспортных расходов. С какой ставкой НДС возмещать?

Ответ:

Ответ подготовлен исходя из допущения, что в вопросе идет речь о возмещении покупателем товаров расходов на их доставку сверх стоимости товаров, облагаемы...

Туристический налог

Вопрос:
Обращалась в чат Эксперт Онлайн. Ответ экспертов не понятен, говорят обратиться сюда.
Прикладываю во вложении переписку.

НДС на УСН с 2025г

Вопрос:

Предприятие на УСН 15% Оптовая торговля (продукты питания) с выручкой до 250 млн в год. Ежемесячно имеется дебиторская задолженность в связи договорной отсрочкой платежей. Планируем применять ставки НДС 10 и 20%. Как с 01.01.2025г рассчитать НДС 10 и 20% и зачесть вычеты от поставщика – по методу начисления (как при ОСНО) или по методу оплаты?
Спасибо.

Ответ:

Как при ОСНО.

Относител...

Экспорт в Казахстан

Вопрос:

Организация (ИП) работает без НДС (УСН 15%) совершает реализацию через МП WB. Но товар продавец (т.е наша организация) сам отвозит на склад ВБ в Казахстане.
Какие документы нужны для оформления отгрузки (покупатель настаивает на оформлении СНТ-обязательна ли она?) И по поводу налогообложения: должен ли продавец (мы) оплачивать НДС по данной поставке?

Ответ:

Оказание услуг Киргизией

Вопрос:

Мы заключили с организацией находящейся в Киргизии договор на оказание услуг по подбору поставщиков (производителей) активных фармацевтических субстанций (АФС), услуги по согласованию с заказчиком наименования, объёмов, сроков поставки необходимых заказчику АФС.
Какая страна является местом реализации этих услуг? В какой период мы должны обложить НДС (если должны)? Какие сформировать уведомления или декларации по НДС? Являемся ли мы налоговым агентом по налогу на...

НД по НДС 7 раздел

Вопрос:

Предприятие А платит иностранному поставщику В агентское вознаграждение+ за предоставленные услуги. Поставщик В, действующий от своего имени за рубежом, продает услуги предприятию А без НДС. Т.о. предприятие А не является налоговым агентом. Нужно ли предприятию А при подаче НД по НДС отражать приобретенные услуги в разделе 7.

Ответ:

Ответ подготовлен исходя из допущения, что местом реализации услуг территория РФ не является....

Компенсация затрат покупателем, при досрочном расторжении договора облагается НДС

Вопрос:
Наша компания приобрела сырье (краситель) для производства продукции под конкретного покупателя. Заказы с использование купленного сырья прекратились (далее расторгаем договор). Мы хотели бы получить компенсацию на стоимость остатков красителя с покупателя., т.к краситель специфический и для других клиентов мы его использовать не можем. Только утилизировать.
Подлежит ли сумма компенсации обложению НДС?
После утилизации красителя нужно будет восстанавливать НД...

Порядок составления счет-фактуры ресурсоснабжающими организациями по тарифу населения

Вопрос:

В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ для целей реализации товаров (работ, услуг) населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф. Ресурсоснабжающая организация предъявляет счет-фактуру за коммунальные услуги управляющей организации по тарифу населения, тариф для населения утвержден постановление РЭК с включенной суммой НДС. Как правильно оформить счет-факт...

Смена налогового режима

Вопрос:

ООО работает на ОСНО выручка около 60 млн. за 9 мес. 24 года. Каков порядок перевода режима НО на УСН , можно ли сделать это через л/к или госуслуги?

Ответ:

Порядок перехода подробно рассмотрен ниже в ответе.
Уведомление ИФНС о переходе на УСН можно:
— подать лично или через представителя (
...

Восстановление НДС в случае получения налогоплательщиком субсидий

Вопрос:

Наша организация получила субсидию на возмещение закупленной сельхозтехники в размере 45 % от стоимости техники без учета НДС. Сумма НДС на закупленную технику не субсидировалась. Надо ли в этом случае восстанавливать НДС?

Ответ:

Нет, восстанавливать не нужно.

Плательщики обязаны восстановить вычет по НДС в случае получения субсидий от государства на возмещение затрат, связанных с оплатой приобретенных това...

Требование от налоговой о вызове руководителя для дачи пояснений по налоговой декларации по НДС

Вопрос:

Мы ООО на ОСНО получили требование от налоговой о вызове руководителя для дачи пояснений по налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2021г., : «В ходе мероприятий налогового контроля, проведенных в отношении налоговой декларации по НДС ООО «РАДИАЛ» ИНН 2634081042 за 3 квартал 2021 года (далее по тексту – декларация) установлено расхождение с контрагентом ООО "ДИНА" ИНН 6147027588 по счету-фактуре № 78 от 27.09.2021:
ООО "ДИН...

Заполнение раздела 7 декларации по НДС

Вопрос:
Торговая компания на ОСНО, основной вид деятельности торговля шинами и комплектующими к ним, приобрела за счет кредитных средств в 2023 году жилую квартиру для дальнейшей перепродажи и учло её на счете 41. В 3 квартале 2024 года компания реализовала жилую квартиру, без НДС, код операции 1010298. Организация применяет правило 5%, но в 3 квартале 2024г доля совокупных расходов на приобретение товаров (квартиры), операции по реализации которых не облагаются НДС больше 5% от о...

Компания является импортером товара из Китая

Вопрос:

Наша компания является импортером товара из Китая, соответственно имеет контракты на поставку товара. Из-за сложившейся на сегодня ситуации в банковской сфере, возникли трудности в расчетах (оплате) за поставленный из Китая товар. Чтобы не нарушать условия контрактов и проводить расчеты по графику платежей, нами был заключен Договор с иностранной компанией, на содействие в осуществлении международных платежей,...

НДС в платежном поручении

Вопрос:

Прошу помочь в поиске документа для аргументирования покупателю в том, что он должен выделять ндс при оплате в платежном поручении согласно выставленного счета.

Ответ:

Норм, которые бы обязывали покупателя «выделять ндс при оплате в платежном поручении согласно выставленного счета», законодательство не содержит. Даже если банк проведёт платёж с ошибкой в реквизите «назначение платежа» (в котором не ука...

Подтверждение налоговой льготы согласно пп.16.1 п.3 ст.149 НК

Вопрос:

Какими документами должно быть подтверждено право применение льготы по НДС, согласно пп.16.1 п.3 ст.149 НК? Организация выполнят ОКР , относящиеся к созданию новой продукции и технологий.

Ответ:

Документами, подтверждающими право на применение льготы, могут являться договор с заказчиком, техническое задание, акты выполненных работ, отчеты, иные документы, подтверждающие выполнение работ. При этом в состав так...

Cофинансирование

Вопрос:

Мы ООО на ОСНО. Производим электронику в т.ч. ВАЦ (векторные анализаторы). Один из Университетов предлагаем нам поучаствовать в конкурсе в качестве индустриального партнера. Университет - заявитель. Наше участие будет заключаться в заказе НИОКиТР (через софинансирование проекта). В результате НИОКиТР будет разработан стенд (Проведение исследований и моделирования резонаторов СВЧ диапазона. Разработка конструкторской документации комплекса для измерения электрофизич...

Ндс на усн

Вопрос:

Добрый день
Частная медицинская клиника за 2024 получила доход более 60 млн рублей. ООО на УСН Доходы минус Расходы основной вид деятельности - ОКВЭД 86.21 Общая врачебная практика.
Нужно ли платить НДС в 2025 году?

Ответ:

Здравствуйте!

По общему правилу нужно платить НДС в 2025 году. Воспользоваться правом на освобождение от уплаты НДС на основании ...

НДС по переходным сделкам.

 

Вопрос:
 

Добрый день. Скажите пожалуйста нужно ли будет начислять НДС индивидуальному предпринимателю на УСН на оплаты по договору купли-продажи, заключенному в 2024 г. (продажа автомобиля, используемого в предпринимательской деятельности). Продажа в 2024 , оплата по договору в течении 2025 года.

Ответ:

Здравствуйте!

Ответ подготовлен исходя из допущения, что в 2024 году ИП применяет УСН.

...
Безвозмездная передача

Вопрос:
 

Облагается ли НДС безвозмездная передача товарно-материальных ценностей от коммерческой организации Управлению Росгвардии?

Ответ:

Здравствуйте!

Не облагается НДС при соблюдении определенных условий.

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики...

НДС 0% по авиационным двигателям

Вопрос:
 К нам обратился клиент с требованием отгружать комплектующие для производства авиадвигателей с 0%-ставкой по НДС. Как нам получить, оформить такую льготу или разрешение на конкретные поставки в адрес клиента, если обычная наша деятельность подпадает под 20%-ставку НДС?

Ответ:

Нужно в установленном порядке получить в Минпромторге России документы, подтверждающие целевое назначение этих товаров.
Для того, чтобы примен...

Акт сверки и с/фактуры

Вопрос:

Бухгалтер выявил ошибку в 3кв 2024г в акте сверки, стал разбираться. Получилось, что бухгалтер не сверил 23г, а там было 2 с/ф с ндс, Организация на ОСНО, как правильно теперь эти с/ф принять к учету.

Покупка материалов (запчасти) для собственных нужд. Замена запчастей, фильтров для спец.техники.

НДС к оплате

Вопрос:
Организация приобрела автомобиль (на учет не ставили) поставила как товар, и в этом же месяце то есть в марте 22 продала физ.лицу как товар,в книге продаж за 1кв2022 не отразили, физ.лицо на учет не ставило, если физ.лицо поставит в апреле 25 или в конце 25, может ли налоговая запросить документы и доначислить ндс к оплате?

Ответ:

Ответ подготовлен исходя из допущения, что автомобиль в марте 2022 года был приобретён у организации ил...

Перевыставление услуг механизмов

Вопрос:

Организация перевыставила нам услуги механизмов и оформила УПД со статусом "1" .В УПД написано "Перевыставление услуг автогидроподъемника" и "Перевыставление услуг манипулятора" . Больше никаких документов не предоставлено. Договора на этот вид услуг нет.Можем ли мы принять НДС по данному УПД и затраты по нему на себестоимость?

Ответ:

0% при экспорте в Казахстан

Вопрос:
В какой момент отражается счет-фактура с 0% ставкой НДС при экспорте в Казахстан, при пост. оплате? Реализация прошла в августе, сентябре 2024г., оплата пройдет только в ноябре 2024г.?

Ответ:

Счёт-фактуру в двух экземплярах с нулевой ставкой нужно оформить в течение пяти календарных дней с даты отгрузки экспортируемых товаров. Для отражения в книге продаж оплата значения не имеет. Отразить нужно на момент определения налоговой б...

Учет лома у поставщика

Вопрос:

Наша компания ООО заготавливает лом, лицензию имеем.
Нашими поставщиками являются организации на ОСНО и УСН. На текущий момент мы применяем ставку НДС (НДС исчисляется налоговым агентом) п.8 ст.164 НК РФ. В связи с чем, поставщики, которые применяют УСН выставляют нам документы без НДС и на них действие п.8 ст.164 не распространяется.
С 2025 года компании на УСН будут плательщиками НДС.
1....

НДС: занимаемся растениеводством

Вопрос:
Мы сельхозпроизводители на ОСНО, занимаемся растениеводством. Вопрос: по какой ставке НДС мы должны реализовать овес (зерно) покупателю, который будет его использовать как корм скоту?

Ответ:

По нашему мнению, нужно применять ставку НДС 10 процентов.

Товары, операции по реализации которых облагаются НДС по ставке 10 процентов, определены в...

Раздельный учет НДС

Вопрос:
Наша организация является налогоплательщиком НДС и ведет как облагаемую деятельность, так и необлагаемую. На стадии оприходования товаров (работ, услуг) мы не можем с достаточной уверенностью определить на какую продукцию идут материалы на облагаемую или необлагаемую. В учетной политике мы разработали методику распределения входного НДС. Прикрепляю скан методики. Прошу сказать профессиональное мнение, будет ли считаться, что наша организация ведет раздельный учет НДС? Укаж...

Номенклатура, ставка НДС

Вопрос:
Прошу помочь по представленной номенклатуре определиться с выбором ставки НДС 10 или 20%, для выделения в продажах с 2025 года. Перечень прилагаем.

Ответ:

Этот вопрос зависит от того, какие коды по ОКПД2 присвоены том...

УПД с 01.10.2024

Вопрос:

Контрагент предоставил документы (УПД) в октябре 2024г. старого образца. Ссылается на переходный период до 31.03.2025г. и на письмописьмо ФНС от 04.03.2024 № ЕВ 4 26/2486@.
Просьба пояснить, действительно ли это так, так как контрагент предоставил УПД в бумажном виде, а не в электронном.

 

Ответ:

Новая форма счёта-фактуры (а значит, и УПД со статусом «1») начинает действовать с 1 октября 2024...

НДС с инфраструктурного сбора

Вопрос:
Во вложении прикладываю договор на уплату Инфраструктурного сбора. Мы управляющая компания, хотим собрать ИС и на эти денежные средства построить индустриальный парк. Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете ИС?

Ответ:

Отв...