Налоги, сборы и взносы
Вопрос
Как можно уменьшить суммы прибыли для налогооблажения.
Первый способ показывать затраты, уменьшая сумму дохода.Если можно,
то, как официально показывать затраты? И какие можно проводить затраты по бухгалтерии? И на какой счет?
прямых расходов у нас нет. Если на сегодня ежемесячно у нас есть:
1. Оплата 1с
2. Аренда офисного помещения
3. Оплата связи мобильного телеф...
Вопрос:
У ООО 2 учредителя,1- 98% и 2-2%. Как оформить выход учредителя с минимальными обложениями налогов? Учредитель 1 внес 800 тыс , 2-внес 10 тыс. УК 810 тыс. Стоимость активов на момент выхода одного учредителя 870 тыс. Как оформить выход учредителя, у которого 98% , какие документы сдавать в какой последовательности? Может продажа в пользу обществу, а общество в пользу второго учредителя? ( тогда общество должно выплатить 870 тыс.*98%=852,6тыс? и общество должно удержать...
Вопрос:
Мы покупатели-импортёры. Наши контрагенты участники евразийского союза. Момент определения налоговой базы, если контракт заключен в у.е., а расчёты производятся рублях по курсу валют на дату оплаты. Для исчисления НДС? Для исчисления прибыли?
Ответ:
Уважаемый Пользователь, для правильного ответа на Ваш вопрос эксперту требуются следующие уточнения (пояснения):
1. Организация при...
Вопрос:
В настоящее время работаем с Казахстаном. Планируем начать продавать продукты питания в Китай. Есть ли какие нюансы работы по НДС и другим налогам при реализации продуктов в Китай или порядок аналогичен экспорту в Казахстан? Можно попросить у вас актуальную ссылку, где можно уточнить вопрос по таможенным документам и пошлинам, которые необходимо оформлять и платить при экспорте а Китай?
Вопрос:
Директор нашей компании принимает участие в предвыборной компании в депутаты областной думы. Выборы будут проходить в сентябре. Соответственно идут расходы: вывески, информационные щиты на улицах города, печати в газетах, сюжеты на ТВ. Везде фото подписывают: ФИО и название компании. Подскажите, пожалуйста, такие расходы как то можно учесть в расходах при исчислении прибыли? Или все таки это доходы директора в натур.форме с исчислением НДФЛ? Ну и...
Вопрос:
С 01.04.2016 мы открыли 3 магазина - розничной торговли продуктами питания все на УСН объект налогообложения доходы минус расходы, один магазин на ООО торгует продуктами (розничная торговля) + пиво + алкоголь, как наладить бух и налоговый учет ООО на УСН доходы минус расходы. Как схематично наладить ЕГАИС? то есть закупки и реализации алкоголя? Куда и какие формы отчетности сдавать по алкоголю и пиву в г.Тюмени? Точное наименование РАР в Тюмени и от...
Вопрос:
Глава КФХ получил грант на развитие КФХ и хочет приобрести бычков за наличный расчет у физического лица. Есть ли какие либо ограничения в расчете наличными (по сумме расчета)? И кроме того физ лицо, у которого покупаются бычки, должен платить какие нибудь налоги? у него есть справка с администрации сельского поселения, что выращивает бычков в своем приусадебном участке.
Ответ:
Вопрос:
Организация купила у физического лица автомобиль, зарегистрировало право собственности на него в органах ГИБДД в установленном порядке. Стоимость приобретенного автомобиля составляет 120 тысяч рублей. Затем организация поменяла государственные регистрационные знаки приобретенного автомобиля и другого автомобиля, находящегося ранее в собственности организации, т.е. перерегистрировало их «внутри организации» так же в органах ГИБ...
Вопрос:
В чем отличие трудового от гражданско-правового договора. Если оплата будет не ежемесячно, а при выполнении определенных работ, (например услуги сметчика будут оплачиваться после подготовки сметы и оформления документов на жилой дом) - какие налоги и в какой срок нужно будет платить? Как правильно оформить договор?
Ответ:
По вопрос...
Вопрос:
По ГТД получили безвозмездно из Швейцарии от завода, продукцию которого мы закупаем и продаем, в режиме временного ввоза демонстрационное оборудование. Для расчета НДС и пошлины его стоимость составляет 1700000 руб. Как я должна оприходовать данное оборудование? На какой счет? Возврат оборудования планируется в августе. Оборудование будет демонстрироваться при проведении выставки.
Могу ли я принять НДС, уплаченный на таможне, к выч...
Вопрос:
Мы транспортно –экспидиционная на ОСНО . Своего транспорта на балансе нет . Оплачиваем перевозку по маршрутам: Россия –Казахстан (погрузка в России выгрузка в Казахстане ),Белоруссия-Россия (погрузка в Белоруссии выгрузка в России) для клиента (Российской организации). Казахскому перевозчику . Платим как Казахстанским, белорусским ИП так и юр.лицам.
1 какие налоги мы обязаны оплатить с сумм уплаченных Казахстанским, Белорусским пере...
Вопрос:
Налоговая инспекция требует от нас пояснения об иностранных контрагентах должны ли мы им предоставлять документы
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что пояснения (документы) запрошены в ходе камеральной проверке.
Должны представить, если пояснения (документы) запрошены с соблюдением действующего законодательства. То есть если случай истре...
Вопрос :
Мы российская компания на ОСНО (покупатель).
- у нас есть готовый контракт с отправителем – китайская компания.
- по умолчанию подразумевалось, что все товары отправленные на наш адрес пойдут в рамках данного контракта (который сейчас на паспорте сделки).
- наш отправитель предлагает часть товаров отгрузить в рамках другого контракта, от компании которая зарегистрирована в Гонконге. Решение не окончательн...
Вопрос:
Индивидуальный предприниматель (УСН 6%) выполнил работы для строительной фирмы, подписан акт выполненных работ. Строительная фирма хочет расчитаться квартирами, но ИП хочет переуступить долг фирме "Н" (фирма "Н" применяет общую систему налого-я). Таким образом квартиры оформятся на фирму "Н" для дальнейшей перепродажи. Какие налоги начисляться у ИП и фирмы "Н" в данном случае?
Ответ:
Вопрос:
Наша фирма хочет оплатить занятия в бассейне своим сотрудникам.Подскажите пожалуйста, какие закрывающие документы потребуются для ООО и какие налоги требуется уплатить в бюджет?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что организация применяет ОСНО и метод начисления для целей расчёта налога на прибыль.
Относительно «закрывающи...
Вопрос:
По ГТД получили безвозмездно из Швейцарии от завода, продукцию которого мы закупаем и продаем, в режиме временного ввоза демонстрационное оборудование. Для расчета НДС и пошлины его стоимость составляет 1700000 руб. Как я должна оприходовать данное оборудование? На какой счет? Возврат оборудования планируется в августе. Оборудование будет демонстрироваться при проведении выставки.
Могу ли я принять НДС, уплаченный на таможне, к выч...
Вопрос:
ООО на общем режиме налогообложения принимает решение компенсировать сотрудникам затраты при использование личного транспорта в служебных целях. Сумма компенсации составляет 5000,00 рублей в месяц. Какие налоги и страховые взносы и в каком объеме ООО обязано начислить с данных выплат для перечисления в бюджет.
Ответ:
Не нужно удерживать НДФЛ и облагать страховыми взносами, если размер компенсации зак...
Вопрос:
ООО на общем режиме налогообложения принимает решение компенсировать сотрудникам затраты при использование личного транспорта в служебных целях. Сумма компенсации составляет 5000,00 рублей в месяц. Какие налоги и страховые взносы и в каком объеме ООО обязано начислить с данных выплат для перечисления в бюджет.
Если использовать Оптимальный вариант, рекомендованный Вами, то нужно начислить и удержать при выплате только НДФЛ с арендной платы.
Вопрос:
Компания заключила с немецкой фирмой договор на поставку. (Иностранный партнер-наш поставщик). Оплата производится в евро с валютного счета.
В целях получения льготы по НДС нам необходимы документы:
– Документ № 1 – справка из налоговых органов в Германии. Входящая дата справки должна совпадать с датой нашего платежа.
– Документ № 2 – копия внесения записи в торговы...
Вопрос:
ООО - мебельный магазин- является собственником грузового авто (больше 12 тонн). На данном грузовике ООО перевозит товар для реализации, т.е. авто полностью задействовано в деятельности ООО. Согласно ФЗ ООО платит "Платон", когда его авто проезжает по федеральным трассам. ООО является плательщиком по УСН (15%). Также платим транспортный налог.
В 2015 г. упрощенцы не могли включать в расходы "Платона", но в 2016 были изменения, а чт...
Вопрос
Индивидуальный предприниматель занимается розничной торговлей строительными материалами на ЕНВД, также реализует небольшие партии товара через агента оптовым покупателям, уплачивая при этом НДС и НДФЛ. Предприниматель воспользовался правом не вести бухгалтерский учет. Нужно ли вести раздельный учет НДС по всему товару купленному для реализации не зависимо от того продается в розницу или опт, или достаточно вести раздельный учет НДС в части накладных...
Вопрос
1. организация, применяя УСН, выступает в роли налогового агента, поскольку арендует земельный участок у муниципалитета . заполняет раздел 7. сдавать декларацию необходимо только, если была оплата за аренду? если за квартал платежи не осуществлялись, обязанность сдавать декларацию есть?если в будущем будет сделана предоплата на период за несколько налоговых периодов-указывать необходимо оплаты в пределах квартала или в фактически оплаченном размере?...
Вопрос
1. необходимо ли сдавать 6-ндфл по ОП, в котором числится только сотрудник, который находится в отпуске по уходу за ребенком, выплат по ставке 13% нет.
2. как поступить в следующей ситуации: у организации есть сотрудники, работающие в местности, подведомственной др.налоговой инспекции, отличной от головной. права собственности на объект нет, но есть договор купли продажи. право собственности не дают, поскольку объект полуразрушен.но есть...
Вопрос:
Налоговая просит представить пояснение по вопросу: за 2015 г. операции по кредиту р/счета сумма больше,чем в декларации по налогу на прибыль приблизительно 7900,5 тыс.руб. Организация находится на ОСНО, учет ведется по начислению, также есть договора с отсрочкой платежа. Помогите сформулировать обьяснительную
Ответ:
Вопрос-1:
Если акционер принимает решение о выплате генеральному директору вознаграждения за исполнение ген. директором обязанностей (при этом ген. дир. назначен приказом, трудовой договор не заключался, зар. плата не устанавливалась), то какие налоги удерживаются с суммы вознаграждения - 13% и 26% или какие-то другие, если другие - то в каком размере?
Ответ-1:
Уважаемый Пользовател...
Вопрос:
Юр. адресом ЗАО «Сбербанк Лизинг Норд», в качестве юридического лица, является: Ярославская область. В г. Воронеже зарегистрирован Воронежский филиал ЗАО «Сбербанк Лизинг Норд»
В 2015 году Воронежский филиал ЗАО «Сбербанк Лизинг Норд» в соответствии с Законом Воронежской области от 27.11.2003 № 62-ОЗ «О налоге на имущество организаций» в редакции от 28.11.2015 пользовался налоговой льготой, предоставленной п. 18 ст. 2.1. Закона введ...
Вопрос:
Организацией получено требование ИФНС о представлении пояснений в связи с высокой долей налоговых вычетов в сумме исчисленного налога на добавленную стоимость по налогооблагаемым объектам за 1 квартал 2016г. Также в соответствии с данным требованием, Генеральный директор приглашен на заседание Комиссии по рассмотрению деятельности налогоплательщииков, имеющих высокий удельный вес налоговых вычетов. Пожалуйста, подскажите правомерен ли данный вызов...
Вопрос:
ООО, единственный учредитель, он же - ген. директор. Согласно Уставу ООО - проводится собрание акционеров, производится распределение прибыли (выплата прибыли учредителям)
- Можно ли выплату прибыли учредителям включить в затраты? (уменьшить налог на прибыль?)
- При выплате прибыли ООО удерживает 13% (НДФЛ) или существуют еще какие-то удержания, если да, то в каком размере?
Ответ:
Относительно налога на прибыль...
Вопрос:
В рамках 88 статьи НК или 93 статьи НК на организацию приходят требования по ТКС о предоставлении документов в определенные сроки (5 или 10 рабочих дней), и на данные требования надо отправить квитанции о прочтении (в течение 6 рабочих дней),можно ли считать срок предоставления от даты отправки квитанции? Например, получено требование по ТКС 1 июня 2016 г, но квитанцию о прочтении отправим в ИФНС через 6 раб. дней (9 июня) и от этой даты отсчитыва...
Вопрос:
Заключен договор аренды помещения с контрагентом: страна регистрации Нидерланды. Они у нас арендуют помещения (кабинеты) на территории РФ. За 2015 год: сумма дохода составила 4 029 690 руб. С налоговой пришло уведомление для дачи пояснений: не предоставления уведомления о контролируемых сделках за 2015 год или дать пояснения относительно причин не отнесения сделок к контролируемой. Статья 105.14 НК РФ. Валютный контроль с банком соблюдаем (паспорт...