Налоги, сборы и взносы
Вопрос:
Нужно ли будет нашей компании подавать уточненную налоговую декларацию по НДС в следующей ситуации? Арендатор арендует у нас помещение с 1 апреля 2015, но в связи с тем что мы долго не могли определится по сумме арендной платы, договор был подписан только в Августе 2015. 31 августа мы выставили арендатору счет-фактуру по аренде за апрель, май, июнь, июль и август. Можем ли мы отразить сумму аренды за 2 квартал в декларации за 3 квартал если дата п...
Вопрос:
Как правильно и какими документами оформить передачу образцов от поставщика покупателю. Как правильно оформить договор?
Образцы передаются с целью привлечения покупателей (для нашего поставщика), для покупателя они являются рекламой товара (образцом) и передаются нам безвозмездно, без последующего возврата.
Ответ:
Оформить передачу образцов следует как дарение (безвозмездную передачу)....
Налог на игорный бизнес ежемесячно рассчитывают и уплачивают организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, –...
Применяется общий порядок налогообложения в соответствии с законодательством РФ (с учетом некоторых особенностей).
Республика Крым и г. Севастополь приняты в состав России и признаются ее субъектами с 18 марта 2014 года. При этом с 18 марта по 31 декабря 2014 года действовал переходный период, связанный с экономической, финансовой, кредитной и правовой интеграцией Республики Крым и г. Севаст...
Вопрос:
Организация А находится на упрощенном режиме налогообложения (доходы). Ее контрагент платит за услуги, которые оказывает организация А, но задолженность полностью не погашена.Планируется заключить договор поставки с этим контрагентом на стройматериалы, которые он будет продавать организации А . можно ли составить в дальнейшем акт взаимозачета и перекрыть задолженность по услугам ? как быть в этом случае с налогом по УСНО, ведь организации А надо 6%...
Вопрос:
Организация УСН, доходы – расходы.
В 1 первом квартале был получен доход и надо было оплатить авансовый платеж 15% в бюджет.
Но предвидя, что по итогам года налог 15% будет меньше минимального налога 1%, перечислять аванс 15% в бюджет не стал.
По итогам года так и получилось, что надо перечислить Минимальный налог 1%, но тем не менее в декларацию попадает и начисленный и уменьшенный авансовый платеж 15% с...
Вопрос:
ООО планирует установить ящик-копилку для сбора средств от покупателей в зале розничного магазина. Цель: распределить средства 30% в Благотворительные цели, а 70% на выплату сотрудникам. Какие налоги следует учесть в результате данной деятельности?
Ответ:
Относительно учета в доходах поступивших средств
Ответ подготовлен, исх...
Вопрос:
Оганизация хочет открыть туристическое агентство. Какую систему налогообложения лучше применять в этой области? И как нужно оформлять расчет наличными? Можно ли использовать бланки строгой отчетности при расчетах наличными?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из следующих допущений:
– организация является ООО и реализует туристические п...
Вопрос:
Организации (ОСНО) другое юр.лицо (дружественная организация) продала в сентябре 2014 года автомобиль стоимостью 10000 рублей. Данная операция "прошла мимо бухгалтерии", договора купли-продажи нет, оплаты нет. Данный факт подтверждает ПТС: автомобиль был зарегистрирован на организацию 25.09.2014. В ПТС отметка- изменен Владелец, договор совершен в простой письменной форме. Директор "забыл" уведомить о данной операции бухгалтера.Сейчас в августе 201...
Вопрос:
При проведении выездной налоговой проверки ИФНС правомерно ли начисляются штрафы и пени на остаток задолженности прошлых периодов на 01.01.2012 года по подоходному налогу. На какую дату начисляется штраф на неуплаченную сумму по НДФЛ. (Период проверки 01.01.12-31.12.14) на 31.12.14 или на текущую дату.
Ответ:
Относительно правомерности начисления штрафов и пеней на остаток задолженности по НД...
Вопрос:
Наше предприятие применяет ЕНВД и УСН(доходы). С ранее работавшего у нас сотрудника мы получаем доход с пенсии ,т. к. по его вине была разбита машина и через суд с него ПФР делает в нашу пользу удержания. Должно ли предприятие обложить налогом 6% полученный от него доход.
Ответ:
Да, должно.
Организации при расчете единого налога при УСН учитывают:
–...
Вопрос:
Нас вызвали в налоговую инспекцию, по поводу низкой налоговой нагрузки. Правомерно ли это и как лучше объяснить
Ответ:
Вызов в налоговую инспекцию правомерен. Объяснить лучше реальными причинами.
В пп. 4 п. 1 ст. 31 Налогового кодекса РФ закреплено право налоговой инспекции вызывать налогоплательщиков для дачи пояснений в...
Учитывать операции по деятельности гостиницы (мотеля, хостела) нужно в зависимости от применяемой организацией системы налогообложения и комплекса предоставляемых услуг. Также есть особенности при отражении операций в случае совмещения разных налоговых режимов (ОСНО и ЕНВД, УСН и ЕНВД).
При ведении гостиничной деятельности нужно:
–...
Вопрос:
В ИФНС мы зарегистрированы как ЕНВД и УСН, но до марта 2015 мы платили ЕНВД, т.к. другой деятельности, кроме розничной торговли, мы не вели. С 10.03.15 мы начинаем продавать товар (опт), оборудование и перевыставлять субаренду сторонним организациям. Значит, с этого момента мы должны затраты и оплаты делить на 2 вида деятельности. Но оплату за опт мы начали получать с 31.07.15, а до этого проходила оплата услуг по 44 счету (затратный механизм предп...
Налоговый мониторинг – одна из форм налогового контроля для организаций (наряду с камеральными и...
Республика Крым и г. Севастополь 18 марта 2014 года вошли в состав России. До 1 января 2015 года на присоединенных территориях будет действовать период перехода с украинского налогового законодательства на российское. При этом часть местных организаций и индивидуальных предпринимателей уже применяют российское законодательство, а большая часть (еще не перерегистрировавшиеся и не получившие российский ИНН) – особые "переходные" правила (прежде всего, в ч...
2016 год богат изменениями законодательства, из наиболее значимых можно выделить следующие:
1. Внесены изменения в ЕГРЮЛ, в основном связанные с борьбой за достоверность данных. Например, в этих целях прописана...
Вопрос:
У Общества сложилась следующая ситуация:
В течение 2014 года Обществом были выданы займы компании А на срок более 1 года, с выплатой процентов в конце срока. В 2014 году Обществом в бухгалтерском и налоговом учете сделано начисление процентов по выданным займам исходя из процентной ставки, указанной в договоре выдачи займа. Во 2 квартале 2015 года Общество и компания А стали взаимозависимыми лицами. В связи с чем у Общества следующи...
Вопрос:
Организация находится на системе налогообложения ЕНВД и естественно налог мы уменьшаем на сумму уплаченные страховые взносы (которые платим своевременно) И сейчас налоговая просит предоставить ей расчеты по ПФР и ФСС и все платежки уплаты налогов . А правомерны ее действия? разве они сами не должны делать запрос в ПФР и ФСС?
Ответ:
Действия неправомерны.
В ходе камеральной проверки д...
Вопрос:
Для хранения регистров налогового учета в электронном виде заверение ЭЦП обязательно?
Ответ:
Да, обязательно.
Регистры налогового учета нужно вести в виде специальных форм на бумажных носителях, в электронном виде и (или) на любых машинных носителях ( абз. 6 ст. 314 Налогового кодекса РФ).
...
Вопрос:
Предприятие занимается производством пластиковой упаковки. Незавершенного производства нет. Есть остатки готовой продукции на складе. Должны ли мы проводить оценку готовой продукции в соответствии со статьей 319 НК РФ?
Ответ:
Да, должны.
Организации, занимающиеся изготовлением продукции (выполнением работ, оказанием услуг), при расчете налога на прибыль методом начисления должны подраздел...
Вопрос:
Может ли участник долевого строительства быть на УСН (обороты менее 60 млн в год и работников менее 100 чел)?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что вопрос задан от имени организации.
Да, может применять, но при соблюдении прочих условий.
При применении организацией спецрежима действуют следующие ограничения, установленные...
Вопрос:
В ст. 165 НК РФ написано, что для подтверждения ставки 0 при вывозе товара судами через морские порты предоставляются: "копия коносамента, морской накладной или любого иного подтверждающего факт приема к перевозке товара документа, в котором в графе "порт разгрузки" указано место за пределами территории РФ" Как это следует понимать: как и коносамент и морская накладная, или как коносамент или морская накладная? Морской накладной у нас нет. Яв...
Вопрос:
Наш союз (УСНО 6%) участвовал в форуме производителей овощей. В рамках форума проводилась выставка, на которой был представлен стенд нашей организации. Предварительно союзом был заключен договор с застройщиком и организатором выставки, от союза было оплачено участие и стоимость застройки стенда. Кроме непосредственно союза на нашем стенде были представлены несколько организаций-членов союза. Предварительно с ними были согласованы размеры целевых в...
Вопрос:
В нашем Обществе произошли изменения в составе акционеров,а именно, пакет акций, ранее принадлежавший Российской Федерации, выкуплен физическим лицом. Должны ли мы оповещать о данных изменениях в составе акционеров налоговые органы и другие контролирующие или заинтересованные лица?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что вопрос задан АО.
Вопрос:
Каков порядок налогообложения для российской организации в следующей ситуации:
Российская организация (А) закупает картофель у другой российской организации (В) и далее по договору поставки реализует контрагенту, находящемуся в Азербайджане (С). Далее контрагент из Азербайджана (С) продает российской организации А резанный картофель, который впоследствии будет реализован российскому покупателю (Д). Расчеты между российской компанией...
Вопрос
Работник обратился с заявлением о возврате излишне удержанного налога на доходы за январь, и февраль 2016г.в связи с применением имущественного налогового вычета за 2016г. согласно уведомления ИФНС от 14.03.2016г..Можно применить вычет в январе и феврале 2016г.,если уведомление получено в марте 2016г.?
В случае положительного ответа, надо будет сдавать корректирующую 6-Ндфл за 1 квартал 2016г.?
Вопрос:
Российская организация "А" в 2016 году реализует товар, приобретенный у Казахстанского поставщика и находящийся на складе в Казахстане, другой российской организации "Б". Организация "А" не состоит на учете в налоговых органах в Казахстане. Организация "Б" вывозит товар в Белоруссию самостоятельно. Право собственности на товар перешло в момент передачи товара в Казахстане. - Подлежит ли реализация обложению НДС? Если Да, то какая ставка НДС применя...
Вопрос:
Какую схему декларирования соответствия выбрать схема 3д или 6д рыбоперерабатывающее производство?
Ответ:
Уважаемый Пользователь! Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 2 Регламента бухгалтерской консультации для бухгалтеров к производству Службой консалтинга принимаются вопросы, относящиеся к сле...
Вопрос:
Организация заключила договор на выполнение пуско-наладочных работ с компанией из Эстонии. Каковы будут особенности налогобложения у нашей организации? Сумма договора прописана в евро, без учета НДС.
1. Заказчик - российская компания, подрядчик, соответственно эстонская.
2. ПНР будут производиться в отношении производственного оборудования.
3. Имущество на территории России, пуско-наладка также на российск...