Налоги, сборы и взносы

Форма справки 2-НДФЛ в 2017 году

Вопрос:

Какая форма справки 2-НДФЛ действительна в 2017г.
Изменилось ли что-нибудь в этой справке в сравнении с 2016 г.

Ответ:

В настоящее время (в т.ч. и в 2017 году) действует форма 2-НДФЛ , утверждённая Приказом ФНС России № ММВ-7-11/485 от...

Финансовые коэффициенты

Вопрос:

Как вести аналитику финансовой хоз. дея-ти предприятия с учетом формул

Ответ:

Вместе с тем по существу вопроса следует отметить следующее.

Организация должна самостоятельно разработать систему финансового анализа своей хозяйственной деятельности.

При этом в финансовом и экономическом анализе нет единой методики расчёта финансовых коэффициентов, существуют различные ра...

Создание резерва по сомнительным долгам

Вопрос:

Организация на УСН, ведет бух. учет по методу начисления. На 31.12.2016 имеется дебиторская задолженность в размере 2000000 руб.
Как правильно оформить создание резерва по сомнительным долгам на сумму 800000 руб? т.к. остальная часть, возможно, будет погашена в 2017 году.

Ответ:

В бухучете сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с выс...

Учет выплаты доли при выходе участника

Вопрос:

В какой строке указываются Доходы в виде действительной стоимости доли в уставном капитале организации, выплачиваемые при выходе участника из организации в отчетности 6-НДФЛ разделе 1 в строке 020 ли 045? В справке НДФЛ по этому доходу отражен код 1542

Ответ:

В строке 020, 040, 070. Выплата доли в связи с выходом участника из общества не является распределением прибыли, значит, не м...

Списание безнадежной дебиторской задолженности жильцов

Вопрос:

Управляющая организация списывает дебиторскую задолженность собственников квартир в связи с истечением срока исковой давности. Нужно ли сообщать в ИФНС о списании такой задолженности, как о необоснованно полученной выгоде и в какой форме, ведь если заполнять форму 2-НДФЛ, то требуются персональные данные, а они у нас отсутствуют? Заранее благодарим за ответ.

Ответ:

В ИФНС нужно сообщить о...

Внесение дополнительного ЭКВЭД

Вопрос:

ИП по основному виду деятельности находится на УСНО. В следующем квартале хочет зарегистрировать дополнительно другой вид деятельности и перейти на ЕНВД.
Вопрос: как внести дополнительный ОКВЭД? И нужно ли подавать заявления на отказ от УСНО по основному виду деятельности, поскольку такого вида деятельности уже не будет

Ответ:

Относительно уведомления о новом виде деятельности

Необходимо с...

Налогообложение целевого финансирования

Вопрос:
ООО на УСН доходы минус расходы. Получили денежные средства от администрации города по программе поддержки малого предпринимательства на приобретение оборудования. Облагаются ли налогом эти средства?

Ответ:

Да, облагаются. Учитывать субсидию (государственную помощь) нужно в составе внереализационных доходов в особом порядке.

Общи...

Особенности экспортных поставок в Казахстан

Вопрос:

Планируем крупную поставку средств защиты растений в Казахстан. Какие особенности сделки касательно налогообложения? Какие последствия неуплаты налогов контрагентом в Казахстане? В какой валюте выгоднее провести сделку?

Ответ:

Ответ подготовлен исходя из допущения, что вопрос задан в отношении российской организации, применяющей ОСНО и метод начисления для целей расчё...

Налог на доходы организаций

Вопрос:

Наша организация заключила договор на покупку товара с иностранной компанией.
Товар находится на территории Российской Федерации. Иностранная компания не имеет представительств на территории РФ, местонахождение -Объединенные Арабские Эмираты.
Будет ли наша компания являться налоговым агентом по оплате налога на доходы иностранной организации, если нет, то какие документы обязаны представить в налоговую инспекцию, обязаны ли представлять Налоговый расчет о...

Отказ от УСН во 2 квартале
Вопрос:

Может ли организация отказаться от применения УСН во втором квартале 2017 года , учитывая что в 2017 году финансово-хозяйственную деятельность не вела?

Ответ:

Нельзя.

Отказаться добровольно от спецрежима УСН можно, уведомив налоговую инспекцию о переходе на ОСНО не позднее 15 января года, в котором организация предполагает перейти на данную систему налогообложения. Если последний ден...

Ошибочно уплаченный налог за арендованное имущество

Вопрос:

Неправильно сдана Декларация на имущество за 9 месяцев (основное средство арендованное). Как сдать нулевку за 9 месяцев?

Организация не имеет собственных основных средств. Арендовала основное средство у другой организации. Ошибочно это арендованное средство было включено в Декларацию имущества 9 месяцев.Был начислен и уплачен налог. Теперь надо: сдать нулевую декларацию 9 месяцев? написать письмо в нал.испекцию? каки...

Налоговый учет прямых и косвенных расходов

Вопрос:

Согласно УП Общества в налоговом учете к прямым расходам относятся: з/плата основного производственного персонала, страховые взносы и материальные расходы (сырье). К косвенным расходам текущего периода относятся все расходы, связанные с производством товаров, которые невозможно отнести к конкретному виду товаров. В бухгалтерском учете заработная плата вспомогательного персонала, начисления на заработную плату, расходы по содерж...

Импорт из Армении китайских товаров

Вопрос:

обязательно ли проставлять №ГТД в сч-фактурах (нами полученных и выданных дальше контрагенту РФ) если ООО РФ импортирует из Армении тмц (перчатки рабочие) приобретенные ими из Китая?

Ответ:

Можно не указывать.

В счете-фактуре на отгрузку в отношении товаров, страной происхождения которых Россия не является, нужно заполнять графы 10, 10а "Страна происхождения товара" и 11 "Но...

КБК минимальный налог (УСН) за 2016 г.

Вопрос:

Код кбк, на который надо оплачивать минимальный налог по итогам 2016 г.?

Ответ:

182 1 05 01021 01 1000 110

При уплате единого налога, администратором которого является ФНС России, в поле 104 "Код бюджетной классификации" нужно указать...

Новая форма страховых начислений

Вопрос:

Можно образец заполнения нового расчета страховых взносов. Не нашли нигде. И не понятно ничего. Что значит такие обозначения: например подраздел 1.1 (и дальше во всех разделах) 1/3, 2/4 и 5. В каком порядке должны заполняться начисления и исчисления, и что это за месяца и суммы,вообще не понятно. Да и вся форма как-то логике не совсем поддается. Растолкуйте, пожалуйста.

Ответ:

Образец заполнения расчёта по страховым взносам,...

Налоговые льготы в сфере сельского хозяйства

Вопрос:

Наша компания работает в сфере продаж профессиональных семян,агрохимии, сельхозтехники. На сколько мне известно, существует пониженный налог в сфере сельского хозяйства,но он распространяется на те компании,которые занимаются непосредственно выращиванием сельхозпродукции (КФХ, ТОО, колхозы и другие). Есть ли установленные нормы по рабочей площади и выходу продукции, чтобы работать по льготному налогообложению? Достаточно ли будет...

Нулевая ставка при работе с древесиной

Вопрос:

Организация занимается деятельностью в свердловской области (начало деятельности в 2016 год) производство вешалок- плечиков из дерева, можно ли применить Статья 1.1.в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных п. 6 виды деятельности, входящие в класс «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения». И в то же время занимается грузопе...

Документооборот при работе на экспорт


Вопрос:

Как работать с Белорусией и как отражать в сервисе документооборот? Как отработать с налоговой чтобы вернуть НДС. И сделать счет на оплату без учета НДС.
Какие потом в налоговую документы предоставлять?

Ответ:

Ответ подготовлен исходя из допущения, что вопросе идет речь об экспорте товаров для белорусской организации, и Ваша органи...

Пени по налогу

Вопрос:

Наша организация (ООО, ОСНО) отчитывается по налогу на прибыль ежемесячно. Декларацию по налогу на прибыль за январь-июнь 2013г подали 19.07.2013г. Уточненную декларацию за этот же период подали 05.10.2016г. с суммой налога к доплате. Налог и пени перед подачей мы не уплатили, так как на период подачи "уточненки" у организации была переплата за текущий период. Налоговая инспекция начислила пени документом от 09.03.2017г. Вопрос:...

Форма пояснений в налоговую инспекцию

Вопрос:

Есть ли у вас готовые пояснения в налоговую с примерами ,например ндс удельный вес 89 % и низкая налоговая нагрузка ,где можно это посмотреть

Ответ:

Специальных форм пояснений в налоговую инспекцию не существует.

Например, в ответе на требование ИФНС о представлении пояснений о причинах низкой налоговой нагрузки (высокой доли вычетов) целесообразно дать пояснения относительно св...

Зачеты и возмещения из бюджета

Вопрос:

У организации выявлены переплаты по налогам и сборам за предыдущие периоды более 3-х лет и менее 3-х лет. Я как понимаю можно зачесть в счет других налогов, переплаты за периоды менее 3-х лет а более 3 х лет только через суд. Для зачета или возврата при проверке какие документы налоговый орган вправе истребовать? Декларации? И другие документы? А если, документы за прошлые периоды потеряны стоит ли подавать организации на возмещение...

Налогообложение договора беспроцентного займа

Вопрос:

Какие налоговые последствия возникают в следующих ситуациях:
1. Физ. лицо, он же - единственный учредитель ООО (где является директором) предоставляет беспроцентный займ "своему" ООО.
2. Это же физ. лицо - он же ИП предоставляет беспроцентный займ ООО (где он удинственный учредитель и директор)
3. ООО предоставляет беспроцентный займ физ. лицу.
4. ООО предовтавляет беспроцентный займ...

Доходы на УСН 6%

Вопрос:

Мы работаем УСН доходы 6%. расходы мы можем потратить по своему усмотрению или только по нашему основному виду деятельности?

Ответ:

Ответ подготовлен исходя из допущения, что вопрос задает организация, и связан он с тратой полученных денежных средств в качестве выручки от реализации товара (работ, услуг), т.е. данные средства не являются целевыми (субсидии, кредиты и т.д.).

Законодательство не с...

Срок предоставления декларации по экспорту

Вопрос:

ООО (ОСНО) была отгрузка экспортная. Организация должна подтвердить 0% ставку в течении 180 дней. У нас получается 180-тый день 11 апреля 2017г. Как я понимаю надо этот экспорт занести в декларацию по НДС за 1 квартал 2017 года. Но вопрос в следующем, можно ли сдать данную декларацию 20 апреля 2017 года? Т.е. позже 180-ти дней получается.
Так же есть еще один экспорт у которого срок 180-тый день получается на 15 мая...

Ведение деятельности без постановки на учет

Вопрос:

Организация из-за неправильного кода с заявлении ЕНВД-3 ( о закрытии одной торговой точки) была снята с учета как плательщик ЕНВД. После выявления ошибки в заявлении 20.02.2017 отправила заявление по форме ЕНВД-1 в налоговую инспекцию вместе с пояснениями. Инспекция поставила организацию на учет с 08.09.2016 на основании заявления от 20.02.2017 и выдало уведомление о постановке на учет 21.02.2017. Другой отдел налоговой инспекц...

Налогообложение реализации ОС

Вопрос:

предприятие А (НА ОСНО) продает ОС по остаточной стоимости 30000 ИП ( НА УСН доходы 4%) ,а ИП передает это оборудование предприятию Н (На ОСНО в СЭЗ) взносом в УФ за 2000000,Какие налоги будут платить все контрагенты и какие документы для этого нужны

Ответ:

Относительно налогообложения А

Нужно платить налог на прибыль и НДС в общем порядке.

Финансовый ре...

Уменьшение налога за 2016 при переходе с УСН на ОСНО

Вопрос:

Предприятие в 2016 году использовало УСН (доходы-расходы). В 2016 году было приобретено дорогостоящее оборудование на 2,5 млн рублей. В 2017 году перешли на ОСНО, в связи с переходом возник вопрос: не повлечет ли включение в расходы 2016 приобретенного в 2016 году оборудования возмещения в бюджет уменьшенной суммы налога в 2017 или 2018 годах.

Ответ:

Ответ подготовлен исходя...

Налогообложение бонусов от поставщика товара

Вопрос:

ООО, занимающееся розничной торговлей и применяющая в качестве основного режима налогообложения ЕНВД, получает от своих поставщиков премии, скидки, бонусы и прочее. В рамках ведения деятельности, подпадающей под ЕНВД, данные суммы не должны облагаться дополнительными налогами, например, считаться внереализационным доходом и подпадать по УСН?
Вместе с тем, ряд возвратов продукции поставщикам данное ООО оформляет "обрат...

Восстановленный резерв по сомнительным долгам

Вопрос:
Организация применяет упрощенную систему налогообложения и ведет деятельность в области IT-технологий (ОКВЭД 72.20, код тарифа 06). При заполнении в отчете РСВ-1 за 2016 год в подразделе 3.1 Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа для уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, указанными в п.6 ч.1 ст.58 ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ для организаций, осуществляющих деятельность...

Сдача физическим лицом декларации 3-НДФЛ

Вопрос:

3-НДФЛ нужно ли сдавать физ. лицу декларацию, если автомобиль в собственности более 3-лет был продан или списан на утиль.

Ответ:

Не нужно.

Если налогоплательщик владел движимым имуществом (в том числе автомобилем) более трех лет, доход от его продажи (списание в утиль) не облагается НДФЛ и декларацию представлять не нужно, если в течение года не было иных доходов, подлежащих...