Налоги, сборы и взносы

Налоговые каникулы для ИП на УСН

Вопрос:

ИП зарегистрирован в феврале 2016 г. в г. Ярославле.Занимается деятельностью рекламных агенств.Система налогообложение УСН 6%. Деятельность в 2016 г. велась.Может ли ИП рассчитывать при подготовке декларации УСН на льготы (налоговые каникулы)?Нужно ли было предварительно подавать в налоговую какие-либо документы,чтоб участвовать в данной программе "НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ"?

Ответ:

В отноше...

НДС и налог на прибыль при отсутствии реализации

Вопрос:

Организация (ОСНО) в 4-м квартале 2016 г. выполняла работы на объекте, но заказчиком акт выполненных работ подписан не был, так как работы произведены некачественно, с чем организация-исполнитель согласна. Таким образом, в данном квартале реализация отсутствовала. Расходы, понесенные исполнителем, войдут в состав незавершенного производства. Что делать с входным НДС? Чем чревато для организации заявление к вычету НДС? Что делать...

Плата за НВОС

Вопрос:

У нашей организации нет объектов НВОС и мы не должны вставать на учет для получения категории. В Законе 7-ФЗ в ст. 16.1 указано, что плату вносят все организации, кроме 4 категории. Нам эту категорию не присвоят, ввиду несоответствия установленным Критериям. К 1,2 3 мы тоже не относимся. Исходя из разъяснений Росприроднадзора если бы мы подали заявку, то ввиду отсутствия признаков всех категорий, нам бы отказали в постановке на учет...

Приказ ФНС России от 28.11.2016 №ММВ-7-6/643@

Вопрос:

Приказ ФНС России от 28.11.2016 №ММВ-7-6/643@

Ответ:

Уважаемый пользователь! Указанный Вами документ (Приказ ФНС России № ММВ-7-6/643 от 28 ноября 2016 г. «О внесении изменений в приказ ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@») в настоящее время, к сожалению, ещё не размещён в нашем Сервисе. Это будет сделано в ближайшее время.

В связи с этим...

Критерии налоговой нагрузки

Вопрос:

Какой должна быть минимальная налоговоя нагрузка в микрофинансовой организации: совокупная и по прибыли?

Ответ:

Минимальное среднеотраслевое (стандартное) значение налоговой нагрузки конкретно для деятельности микрофинансовых организаций не установлена.

В общем случае расчет общей налоговой нагрузки, начиная с 2006 года, по основным видам экономической деятельности приведен в пр...

Налогообложение поощрительных выплат спортсменам

Вопрос:

Мы фонд по развитию массового спорта . Вопрос Облагаются ли налогом поощрительные выплаты спортсменам -победителям и призерам спортивных соревнований, а также тренерам. Начисляются ли на них взносы в ПФ, ФОМС, ФСС. Как отразить в учете эти поощрительные выплаты и их налогообложение .

Ответ:

Относительно НДФЛ

В общем случае обложению НДФЛ подлежит сумма поощрительной вып...

НУ в потребительском сельскохозяйственном кооперативе

Вопрос:

Не можем разобраться в понятиях относительно сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях исчисления налогов.
СПК - некоммерческая организация. Цель создания - снабженческо-сбытовая деятельность. Планируют вести и коммерческую деятельность (реализация продукции, произведенной не членами кооператива и пр.). Понятно, что коммерческая деятельность облагается всеми налогами по НК РФ. А вот в отношении некомм...

Вычет НДС при отсутствии реализации

Вопрос:

Организация (ОСНО) в 4-м квартале 2016 г. выполняла работы на объекте, но заказчиком акт выполненных работ подписан не был, так как работы произведены некачественно, с чем организация-исполнитель согласна. Таким образом, в данном квартале реализация отсутствовала. Расходы, понесенные исполнителем, войдут в состав незавершенного производства. Что делать с входным НДС? Чем чревато для организации заявление к вычету НДС? Что делать...

Налогообложение долей при выбытии одного из участников ООО

Вопрос:

В октябре 2016 г. получено заявление от одного из двух собственников ООО, в ноябре получена новая выписка.Выбывший участник передал свою долю ООО с дальнейшим перераспределением между оставшимися собственниками, т.е. единственному учредителю. Правильно ли я понимаю, что доход в виде перераспределенной части доли возникает только у оставшегося собственника в момент получения новой выписки? Эта сумма фактически не перечислена, но...

Распределение авансов при комиссионной схеме.

Вопрос:

Комиссионер работает с несколькими комитентами за агентское вознаграждение по условиям договора комиссии аналитический учет по покупателям ведет комиссионер.
Вопрос: как должны распределяться полученные авансы от покупателя по комитентам?

Сумму авансов распределили, (возьмем ваш пример).
В следующем квартале , реализация покупателю прошла товаром Комитента 2 на всю сумму предоплаты. Вопрос:...

Работа с Казахстаном

Вопрос:
Как правильно оформить документы при продаже продукцию в Казахстан. Как возместить НДС и какие ещё "подводные камни" есть

Ответ:

Относительно экспорта

Учитывать операции по экспорту товаров нужно с учетом положений внешнеторгового контракта (договора поставки), а также в зависимости от применяемой системы налогообложения.

При отражении о...

Перевод торгового объекта с УСН на ЕНВД

Вопрос:

Вид деятельности у организации - розничная торговля. Один объект находился на ЕНВД, другой объект на УСН. В связи с тяжелым финансовым положением объект, находящийся на ЕНВД закрыт. Организации нужно перевести, объект, который ранее был на УСН на ЕНВД. Есть ли необходимость подавать сведения на закрытие одного объекта и открытие другого в части ЕНВД?

Ответ:

Применять на терри...

Налоговые каникулы

Вопрос:

ИП зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 23 по Челябинской области, код инспекции 7415.
Может ли вновь зарегистрированный предприниматель, занимающийся производством пластмассовых изделий (ОКВЭД ред.2: 22.29 Производство прочих пластмассовых изделий) воспользоваться налоговыми каникулами?

Ответ:

...

Начисление пени налоговым органом

Вопрос:

Должны ли должностные лица налогового органа разъяснить налогоплательщику как образовалась сумма пени? Каков механизм обращения за разъяснениями? Какими нормативными актами это регулируется?

Ответ:

У налоговой инспекции нет прямой обязанности в случае начисления пени, представлять налогоплательщику расчет пеней. Однако налогоплательщик вправе обратиться в налоговую инспекцию за разъяснения...

Расходы в налоговом учете во время приостановки работ

Вопрос:

Имеется действующая лицензия и остаток неотработанных запасов. Работы на карьере приостановлены в связи с корректировкой проекта и исследования запасов, разрешение на консервацию карьера органами Ростехнадзора не согласовано . Проконсультируйте, пожалуйста , в данном случае, начисляется ли амортизация в налоговом учете ?

Ответ:

Ответ подготовлен, исходя из допущения, что орга...

Применение УСН при оказании транспортных услуг

Вопрос:

Можем ли работать по УСН по транспортным услугам Ш(грузовые и пассажирские перевозки), если техники у нас 10 ед.. В НК РФ прописано ЕНВД если не более 20 ед. техники или патент

Ответ:

Можете, при выполнении необходимых условий. Применение ЕНВД и ПСН является правом, а не обязанностью.

Применять УСН могут как вновь созданные организации (вновь зарегистри...

Налоговый агент иностранной компании

Вопрос:

Иностранная компания зарегистрирована на территории иностранного государства, с которым у РФ нет соглашения об избежании двойного налогообложения. Компания не платит налоги на территории иностранного гсударства. Учредителем и директором данной иностранной компании является российский гражданин, проживающий в РФ и, осуществляющий управление компанией с территории РФ. На терртории РФ иностранная компания не имеет представительств...

Начисление суммы пени налоговым органом

Вопрос:

Должны ли должностные лица налогового органа разъяснить налогоплательщику как образовалась сумма пени? Каков механизм обращения за разъяснениями? Какими нормативными актами это регулируется?

Ответ:

У налоговой инспекции нет прямой обязанности в случае начисления пени, представлять налогоплательщику расчет пеней. Однако налогоплательщик вправе обратиться в...

Квитанция о приеме Требования

Вопрос:

В адрес налогоплательщика 30.12.2016 г. по телекоммуникационным каналам связи со стороны налогового органа было направлено Требование. Не позднее какого числа налогоплательщик обязан передать по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в адрес налогового органа квитанцию о приеме данного документа в электронной форме? Укажите пожалуйста точную дату (день, месяц, год)

<...

Продажа подарка

Вопрос:

Для другой организации (детскому клубу), к новому году, решили сделать подарок, купить интерактивную доску за 200 000,00 руб в т.ч. ндс - 18%. Наша организация применяет ОСНО. Как отразить данную покупку? Через забалансовые счета можно? Есть ли ограничения по сумме подарка или ограничения по организациям?

Организация, которой решили подарить, является ИП. На индивидуальных предпринимателей п. 1 ст. 575 Гражданского к...

Учет затрат по возмещению ущерба

Вопрос:

Оптовый покупатель выставил претензию организации, которая реализовала товар, превышающий показатель токсичности (пластилин). Оптовый покупатель просит возместить затраты по оплате штрафа. Превышенный показатель токсичности был установлен в результате проверки, проведенной УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей.
Может ли организация учесть затраты по возмещению ущерба оптовому покупателю в целях налогообложе...

Какие отчеты нужно сдавать в налоговую

Вопрос:

ООО на упрощенке. Какие отчеты нужно сдавать в налоговую за 2016год в том числе налоговые отчеты?

Ответ:

Помимо налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому при применении УСН ,...

Налогообложение бонусов и скидок

Вопрос:

ООО, занимающееся розничной торговлей и применяющая в качестве основного режима налогообложения ЕНВД, получает от своих поставщиков премии, скидки, бонусы и прочее. В рамках ведения деятельности, подпадающей под ЕНВД, данные суммы не должны облагаться дополнительными налогами, например, считаться внереализационным доходом и подпадать по УСН?
Вместе с тем, ряд возвратов продукции поставщикам данное ООО оформляет "обрат...

Подтверждение экспорта во Вьетнам

Вопрос:

Какими документами подтверждается экспорт во Вьетнам через морской порт?
Есть контракт, ГТД с отметкой «Выпуск разрешен», Поручение на отгрузку экспортных грузов с отметкой «Погрузка разрешена». Нужна ли еще отметка на ГТД «Товар вывезен» для подтверждения вывоза товаров?

Ответ:

Если погрузка и таможенное оформление осуществлялись в регионе деятельности пограничной таможни, отмет...

Налоговый вычет на детей


Вопрос:


Работник обратился с заявлением о предоставлении налогового вычета на детей.
1. Предоставил копии свидетельства о рождении 2 детей (В графе отец указан работник), и две копии где отец другой человек. (всего на 4 детей)
2. Предоставил справку о составе семьи, в которой указаны дети( 2 человека), отцом которых он не является.
Вопрос: В отношении...

Налоговый вычет с авансового платежа

Вопрос:

Акционерное общество просит дать разъяснения по вопросу, касающемуся применения налогового вычета налога на добавленную стоимость:
Общество (Поставщик) – российская организация заключило договор с организацией (Покупатель) – российская организация на поставку продукции. Стоимость договора определяется в иностранной валюте.
Основанием для заключения договора является заявка Покупателя для исполнения последн...

Налоги и взносы нерезидентов

Вопрос:

Нерезидент работает с 01.02.2016г. по патенту . льгота по НДФЛ 3543р.., по ФСС в связи с материнством - 1,8%, ФФОМС - не начисляется т.к. нерезидент..
С 10.07.2016г. нерезидент получает статус временно проживающего сроком на 3 года .Налоги соответственно начисляются: НДФЛ -13%. ФФОМС-5,1%, ФСС-2,9.
С какого момента идет перерасчет налогов ? С даты приема на работу или с момента получения статуса временно прожив...

Аккредитация белорусской фирме в РФ при субподряде

Вопрос:

Какой порядок постановки на налоговый учет на территории субъекта РФ обособленного подразделения белорусской организации на время проведения строительно-монтажных работ по договору субподряда? Будет ли необходимо получение аккредитации для данного обособленного подразделения? В каком порядке будут облагаться страховыми взносами и НДФЛ выплаты сотрудникам данного подразделения?

Ответ:

...

Зачет переплаты минимального налога в счет начисленных пеней

Вопрос:

Организация получила требование с представлением оплаты Недоимки и Пени по единому налогу по УСН за 2015год, хотя на момент оплаты данного налога у организации была переплата по минимальному налогу по УСН, соответственно суммы Пени необоснованы, так как налог был уплачен. Скажите пожалуйста организация подала заявление на зачет переплаты минимального налога УСН в счет оплаты единого налога по УСН. Налоговый орган произвел данный зач...

Доп.соглашение для клиента при переходе на ОСН

Вопрос:

С 1 января мы на ОСН. У нас остался незакрытый долгосрочный договор на оказание услуг, который был заключен еще в 2015 г. и там мы выставляли счета без НДС. Информационное письмо для контрагента мы подготовили о том, что перешли на ОСН и стали платильщиками НДС, новый счет, в котором указана договорная сумма включая НДС подготовили. Нужно ли что-то еще оформить, например доп.соглашение к договору или ничего не нужно? Сумма на оплату...