Налоги, сборы и взносы
Вопрос:
Наша организация приобрела оборудование у продавца из Казахстана.
Вопросы:
1. Как заполнить косвенную декларацию по НДС?
2. В какой момент мы можем принять к вычету данный НДС?
3. Какие документы подаются в налоговую вместе с декларацией?
Ответ:
Вычет уплаченного НДС
При ввозе из стран ЕАЭС...
Вопрос:
в декабре 2021 г при продаже основных средств получен убыток, отражен в декларации по налогу на прибыль и на сумму убытка увеличена налогооблагаемая прибыль
В январе 2022 организация может часть убытка включить в расходы по налогу на прибыль. Просим подсказать в какие расходы это включить? по какой строке в налоговой декларации показать эти расходы?
Ответ:
Вопрос Наша организация заключает договора на выполнение услуг с самозанятыми. Может ли наша организация возмещать расходы самозанятого, связанные с выполнением услуг, а именно возмещение транспортных расходов, расходов на проживание, ГСМ и т.д. Можем ли мы включить у себя в расходы данные затраты и попадает ли под налогообложение эти расходы у самозанятого. Ответ:...
Вопрос:
ООО продает физ.лицу недвижимое имущество ниже кадастровой стоимости.Оценку не проводили.
ООО находится на системе налогообложения УСНО Доходы-расходы.
Есть ли налоговые риски?
Ответ:
В общем случае нет. Риски есть, если ООО и гражданин-покупатель являются взаимозависимыми лицами и с...
Вопрос:
В рамках договора поставки организация в ноябре 2021 г. отгрузила через транспортную компанию (ТК) покупателю товар (кабель). Стоимость кабеля с учетом НДС 20% составляла 3 179 602,01 руб. Стоимость закупки кабеля 1 973 130.67 руб. в т.ч. НДС 20%. При транспортировке кабель был поврежден. Покупатель отказался от принятия кабеля, кабель остался на терминале ТК. В адрес ТК была выставлена претензия о возмещении ущерба за поврежденный кабель. В декабре 2021 г. о...
Вопрос:
Согласно указа президента о поддержке it- компаний от 02.03.2022 г, просим предоставить разъяснения, а именно последовательность действий по аккредитации it-компаний и индивидуальных предпринимателей, занятых в этой отрасли. Подскажите, какие требования необходимо выполнить, какие документы необходимо предоставить, что бы воспользоваться мерами поддержки согласно Указа Президента Российской Федераци...
Вопрос:
Мы являемся аккредитованной организацией, осуществляющей деятельность в области информационных технологий. Режим налогообложения УСН (доходы 6%).В связи с Указом президента о мерах поддержки для аккредитованных ИТ компаний, просим разъяснить подразумевает ли установленная льгота по налогу на прибыль (ставка о%) возможность ее применения к доходам по УСН?
Ответ:
...Вопрос:
В АО избран Совет директоров,члены которого являются работниками АО и состоят в трудовых отношениях (по трудовым договорам,а не ГПХ) с предпритяием. Раз в год им ,по решению годового общего собрания акционеров, выплачивается разовое вознаграждение. Какими страховыми взносами будут облагаться суммы данных вознаграждения, учитывая, что члены Совета директоров являются и работниками АО?
Ответ:
Вопрос:
Наше организация закупает в Беларуси инструменты-метчики. Впервые столкнулись с проблемой, когда часть товаров оказалась бракованной. Как правильно сейчас произвести учет, отчитаться перед налоговой, заплатить НДС. Какими должны быть наши действия в сложившейся ситуации.
Мы на ОСНО.
Ответ:
Порядок оформления декларации по косвенным налогам...
Вопрос:
Организация занимается розничной торговлей ОКВЭД – 47.73 (Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)»
Вопрос : Возможно ли продавать медикаменты - организациям (детским садам, школам, ФАПам и т.д.), если оплата будет происходить безналичным путем , поступлением на расчетный счет (плат. поручениями) ?
Ответ:
Вопрос:
Квартира принадлежит на праве общей долевой собственности Собственнику 1 на основании Договора купли-продажи с 2015 года (доля в праве 1/3), Собственнику 2 на основании Свидетельства о праве на наследство с 2021 года (доля в праве 1/3), Собственнику 3 на основании Свидетельства о праве на наследство с 2021 года (доля в праве 1/3).
Согласно ч. 2. с...
Вопрос:
Наша организация осуществляет ОКР и создание опытных образцов военной техники по заказу МО РФ (ГОЗ). По каждому заключенному контракту открывается заказ (несколько заказов по этапам выполнения). Контракты имеют длительный цикл и длятся годами.
Возможна ли следующая формулировка в УП для формирования резерва под обесценение запасов:
Резерв под обесценение не создается по НЗП, сформированному по заключенным контрактам.
По аннулированным зак...
Вопрос:
Мы планируем аккредитоваться как ИТ-компании. В связи с чем просим Вас дать оценку и заключение по вопросам: 1. Совмещения статуса ИТ-компании и резидентства в Сколково 2. Под IT попадают только наши дополнительные ОКВЭД, не основной, есть ли здесь ограничения? 3. Какие есть особенности и условия для получения льгот? Что если мы аккредитуемся как ИТ-компании, но условия не будем выполнять? 4. Со сто...
Вопрос:
Организация в апреле 2021 г. провела модернизацию прицепа к грузовому автомобилю (поменялись его технические характеристики) на сумму 140014-84. ФСБУ в 2021 г. организация не применяла. Дата ввода в эксплуатацию прицепа - 09.11.2016 г. ( стоимость в БУ 2002350=, в НУ 1400000=). Срок полезного использования был установлен в БУ и НУ 25 месяцев, т.к. прицеп был не новый. Мы посчитали срок использования до апреля 2021 г. - 53 месяца. Срок эксплуатации прицепа реш...
Вопрос:
02.03.2022 указам президента Российской Федерации был подписан Указ № 83 о предоставление льгот IT компаниям где аккредитованные организации освобождены от налогового и валютного контроля. Мы являемся акредитовонной IT компанией. 04.03.2022 нам пришло требование о том что:
"в соответствии со статьей 93 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) необходимо представить в течение 10 рабочих дней со дня получения документы за 2021 в связи с Камерал...
Вопрос:
Оформляем новую лицензию, можно единовременно списать госпошлину в сумме 7500, на каком счете правильно будет ее отразить?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из следующих допущений:
– оформляется лицензия для осуществления вида деятельности;
– организация применяет ОСНО и метод начисления для целей расчёта налога на прибыль.
Относительно бухгалтерского учёта<...
Вопрос:
Может ли организация на УСН принять в качестве в уменьшение доходов - расходы на уплату неисключительной лицензии на пользование Товарным знаком ?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что объектом обложения УСН являются «доходы, уменьшенные на расходы».
Вопрос:
Коммерческая организация за счет собственных средств построило здание храма и оборудовало его по всем канонам православной церкви. Признается ли это благотворительной деятельностью? Попадает ли это под НДС и налог на прибыль? При этом при получении акта ввода в эксплуатацию от подрядчика предприятие планирует передать это на баланс местной Епархии, какими проводками это отразить в налоговом и бухгалтерском учете.
Ответ:
Вопрос
Организация в 1 квартале 2022 г. получила почтой РФ постановление о невозможности взыскания задолженности должника организации, вынесенное в 3 квартал 2021 г. Можно ли учесть безнадежную задолженность в расходах по налогу на прибыль по итогам 2021 г. и отразить ее в декларации по налогу на прибыль за 2021 г. или необходимо будет представить в ФНС уточненную налоговую декларацию по итогам 9 месяцев 20...
Вопрос:
ООО на ОСНО. Разрабатываем сайт, интернет магазин. В какой момент можно принять в расходы затраты? На учет ставим как НМА, можно начислять амортизацию?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что вопрос задан относительно налогового учета.
Если сайт соответствует требованиям, установленным в отношении нематериальных активов, то его стоимость учитывается в расходах через механизм аморт...
Вопрос:
ООО на ОСНО, отчетный период (год 2021)не закончился , но налог на прибыль 4 кв. уже сдали, и при формировании баланса и сверки расчетов обнаружили ошибку, банк снял РКО по корпоративной карте, которой не пользовались весь год. РКО не учли при налоге на прибыль. Возможно ли расходы на РКО учесть в 2022 году ( текущим периодом), не пересдавать налог на прибыль и не учитывать в балансе 2021г.?
Ответ:
Относи...
Вопрос:
Организация занимается оказанием услуг. В 2019 были оказаны услуги, отражен НДС, уплачен. Но заказчик данные услуги не оплатил. В последствии объявил себя банкротом. В 4 квартале 2021 года по мировому соглашению по делу о банкротстве организация согласилась оплатить 50 % от стоимости оказанных услуг. Как быть с уже оплаченным НДС в 2019 году? Может организация сторнировать счет-фактуру за 2019 год в 4 квартале 2021 года?
Вопрос: Хотим приобрести и продать латексные перчатки. У нас открыт ОКВЭД - 46.90 Ответ: Да, подходит, если продавать перчатки будете оптом.
Вопрос Можно ли письмо приравнять к договорным отношениям. Нами было написано письмо на подрядчика об оказании услуг с последующим подписание спецификации к договору на постоянной основе. Подрядчик оказал нам услугу, но спецификация так и не подписана, они отказываются нам её подписывать, выставили услугу и в наименовании указали по письму. Могут ли быть каки-то претензии от контролирующих органов? Какие на... Вопрос:
Какие особенности налогообложения при открытии в китае: 1) представительства российской компании 2) филиала российской компании 3)обособленного подразделения российской компании, в том числе с правом ведения коммерческой деятельности и без права ведения коммерческой деятельности. В чем различия? Ответ: Если российская организация открывает обособленное подразделение за границей, сообщать об этом в налоговую инспекцию... Вопрос:
Можно ли затраты на текущий или капитальный ремонт арендованного помещения (п. п. 1, 2 ст. 260, п. 5 ст. 272 НК РФ) , используемого в целях реализации, учесть в составе прочих расходов, если договором (соглашением к договору) не предусмотрено возмещение таких затрат арендодателем и отнести их на расходы будущих периодов.( в нашем случае по договору аренды затраты не возмещаются и налог на имущество платить не хочется ). Или обязательно учесть в составе ОС (не... Вопрос: Общество "КР" по договору купли продажи акций покупает у физического лица акции российского непубличного акционерного общества. Общество "КР" является научно-производственной компанией. Является ли Общество "КР" при выплате покупной стоимости акций физическому лицу налоговым агентом по НДФЛ? Вопрос: Мы ООО на ОСНО, сельхозтоваропроизводитель. Мы занимаемся растениеводством и реализацией своей сельскохозяйственной продукции в объеме не менее 70% об общего объема реализации. Соответственно при расчете налога на прибыль выручка от реализации с/х продукции собственного производства у нас облагается налогом на прибыль по ставке 0% (как сельхозтоваропроизводитель). Выручка от реализации прочих товаро... Вопрос: Клиент является физическим лицом, не имеющим ни ИП, ни ООО. Работает по контракту с зарубежной компанией. Требуется консультаций по налогам, пеням, штрафам какие нужно оплачивать в его случае, а такж как и какие отчеты необходимо подать. Ответ: Ответ подготовлен исходя из допущения, что декларация по НДФЛ за период получения дохода от иностранной компании не подавалась. Вопрос: ООО на ОСНО имела на балансе материалы. В 2021 г. по бухгалтерскому учету их списали, к налоговому учёту принимать не стали, так как деятельности по производству, для которой по сути предназначены данные материалы предприятие не вело. Существуют ли варианты списания этих материалов, чтобы затраты (стоимость списания материалов) не отражать в «Отчете о финансовых результатах» в Бухгалтерс...
Торговля оптовая неспециализированная. Подходит ли эта операция под наш ОКВЭД?
В России находится более 183 дней.