Налоги, сборы и взносы
Вопрос:
Компания на УСНО занимается агентированием судов (Агент). (Договора с поставщиками и исполнителями заключены напрямую с агентом). Учетной единицей является судозаход – рейс каждого агентируемого судна. По факту выставляется дисбурментский счет (ДС) и Отчет комитента. Согласно учетной политике нумерация перевыставляемых счетов-фактур соответствует номеру дисбурментского счета с присвоением через дробь порядкового номера (напр ДС...
Вопрос:
Наша компания - агентство интернет-маркетинга, мы также оказываем услуги ведения рекламных кампаний в интернете.Ежемесячно мы вписываем счета на 100% предоплату (в конце месяца на следующий) и предоставляем закрывающие документы последним числом месяца, в котором работы были выполнены. Например, счет был 20.01.17 - предоплата за февраль. Закрывающие будут от 28.02.17 за февраль. Никто из наших клиентов не принимает к вычету ава...
Вопрос:
Мы хотим заключить договор на поставку подвижного состава (ж/д вагоны) для перевозки своего груза с иностранной компанией (оказание услуг на территории РФ) (иностранная компания -нерезидент, ни филиала, ни представительства в РФ нет). Своего ж/д транспорта у них тоже нет, они берут его в аренду у Российской компании и фактически будут сдавать нам в субаренду. Ставка собственника НДС 0% (т.к. вагоны идут до границы...
Вопрос:
Компания занимается гостиничным бизнесом( имеем помещение и представляем номера для проживания гостей).ООО на УСН (6%). Букинг.ком, в рамках заключенного договора, каждый месяц нам выставляет счета за услуги онлайн бронирования . В январе пришло письмо от наших партнеров , а следом счет за январь с предложением рассчитать и оплатить НДС.
В связи с чем вопрос , нужно ли мне рассчитывать и платить НДС в б...
Вопрос:
Просим пояснить вопрос отражения входного НДС по Договорам лизинга в валюте .
Вопрос об учете входного НДС при оприходовании лизингового оборудования(в валюте),в случае,когда право собственности переходит к лизингополучателю.Нужно ли отражать на 19 счете?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из допущения, что сумма лизинговых платежей установлена в иностранно...
Вопрос:
В конце января 2017г закончена инвентаризация материалов по состоянию на 31.12.2016г, выявлена недостача, до проведения инвентаризации в этот период месяца новых материалов не поступало и результаты инвентаризации хотели использовать для составления бухгалтерской отчетности за 2016г. Организация применяет ОСНО, должна ли она восстановить НДС со стоимости тех материалов, которых недостает сейчас на складе? Если восстанавливать НДС ну...
Вопрос:
Перед нами стоит задача реализовать проект в Европе. Подрядчик, с которым мы планируем работать зарегистрирован во Франции. Форма организации подрядчика - Sas u.
Оплачивать работу подрядчика мы должны будем в евро.
Как рассчитывается налогообложение между Россией и Европой? Какой процент налогообложения в Европе?
Какие закрывающие документы нам должен предоставить подрядчик из Европы?
...
Вопрос:
Мы покупатель. Продавец выставил нам счет фактуру и указал неверный наш инн. и сдал декларацию по ндс так же с не верными реквизитами. Теперь у нас не состыковка данных с ифнс. Просто исправить счет фактуру продавец не может задней датой и выставили исправления уже следующим налоговым периодом .
Сумма не изменилась. Мне откажут в вычете за 4 кв - так как я понимаю мне нужно внести корр. счет-фактуру датой 1 кв или я...
Вопрос:
От Поставщика в мае 2016 года был получен товар. В январе 2017 прислал корректировочный счет фактуру на уменьшение. Как правильно это мне отразить?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из следующих допущений:
– организация применяет ОСНО, является плательщиком НДС;
– поставщик пр...
Вопрос:
Организация на НДС, предоставляет услуги по экспертизе, Решили развивать деятельность в другом направлении, закупили дорогостоящее оборудование с НДС. НДС взяли к вычету, оборудование не было введено в эксплуатацию, т.к деятельность не пошла. Могут ли нам доначислить НДС в дальнейшем?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из следующих допущения, что...
Вопрос:
Если была сдана налоговая декларация к возмещению в заявительном порядке. Сумма возмещения получена на расчетный счет. Возникла необходимость уточнить декларацию в связи с тем, налогоплательщик обнаружил ошибку, не полностью показал реализацию. Сумма к возмещению по уточненной декларации должна уменьшиться. Каковы действия налогоплательщика и какие это имеет риски? какие действия должны быть с банковской гарантией?
<...
Вопрос:
Возник спор с клиентом (ИП), он перечислил нам за товар сумму с НДС (мы на ОСНО), поставка отменилась, Теперь мы должны вернуть ему предоплату. Но он требует в платежном поручении не выделять НДС, т.к. он не является плательщиком НДС. И в том случае, если мы выделим НДС, то ИП придется заплатить его в бюджет. Как нам поступить в данной ситуации? Указать в платежном поручении "возврат без НДС"?
Вопрос:
Как правильно вернуть товар. В 2016 году мы приобрели товар, но он нам не подходит. Поставщик согласен забрать. Ситуация в том, что в 2016 году мы работали с ндс, а в 2017 на усн. Понятно, что отгрузка без НДС. Меня интересует цена, по которой нужно вернуть товар. Она буде та, по которой пришел товар, или же за вычетом ндс. Ведь этот ндс мы к зачету не брали, тк товар остался на складе, а при переходе на УСН ндс не принимается к выч...
Вопрос:
В соответствии со ст.164 НК реализация медицинских изделий облагается по ставке 10% при условии представления регистрационного удостоверения на медицинские изделия или до 01.01.2017 г. на изделия медицинского назначения . Согласно постановлению Правительства РФ от 27.12.2012г. № 1416 до 01.01.2017г. регистрационные изделия бессрочного действия подлежат замене. Согласно постановления от 10.02.2017г. №160 срок замены продлен до 20201г....
Вопрос:
Потребительский кооператив продает часть паевого взноса на сторону у него образуется НДС к уплате. Каким образом можно уменьшить сумму НДС к уплате.
Ответ:
Передача имущества, если такая передача носит инвестиционный характер (в частности, паевые взносы в паевые фонды кооперативов) не признается реализацией и не облагается НДС (...
Вопрос:
01.02.2017г. (дата записи в реестре) прошли реорганизацию в форме преобразования из АО в ООО.
1. Какую отчетность, и по каким срокам необходимо сдать? Может еще, что то пропустила?
Отчетность по АО за январь 2017г.
6- НДФЛ 31.01.2017 сдано
2-НДФЛ 31.01.2017 сдано
НДС 20.04.2017
Прибыль 28.04.2017
Авансовый расчет по налогу на имущество 3...
Вопрос:
Организация имеет освобождение от уплаты НДС по ст.145 НК, при этом осуществляет деятельность, освобождаемую от НДС по ст.149. Декларации по НДС представлялись в ИФНС по 1 кв. 2016г. включительно. Инспектор ИФНС по телефону сообщил, что мы не обязаны сдавать декларации по НДС, так как у нас есть освобождение. Соответственно, декларации не сдавались за 2, 3, 4 квартал 2016г., претензий из ИФНС по непредоставлению декларации по НДС не...
Вопрос:
24.08.2016г. была реализация в республику Беларусь на сумму 6543,20 НДС 0%. Прошло 181 дней, что мне нужно и в каком порядке сделать в 1С бухгалтерии, а главное КАК правильно заполнить корректировочный отчет по НДС за 3 кв. 2016г.?
Ответ:
Уважаемый Пользователь! К сожалению, вопросы, которые связаны с отражением хозяйственных операций с помощью сторонних бухгалтерских программ С...
Вопрос:
Федеральные специальные марки (ФСМ) приобретаются организацией, осуществляющей производство алкогольной продукции на территории РФ, в территориальных органах Росалкогольрегулирования на условиях их предварительной оплаты.Последняя вносится до подачи заявления об их выдаче. Марки изготавливает АО "Гознак". Кто выписывает счета-фактуры на выданные ФСМ (Росалкогольрегулирование или Гознак) и как эти счета-фактуры отразить в книге покупок?
...
Вопрос:
Подготовлен и отправлен в налоговую Ответ на требование о предоставлении пояснений по НДС. В ответе дали подтверждение всем ранее отправленным счет-фактурам, без изменений. Ответ подготовлен и отправлен через Контур Экстерн по установленной форме. Надо ли отправлять в налоговую сканы счет-фактур? В СБиС этой функции вообще не заложено, а вот в Контур Экстерн есть, что и насторожило.
...
Вопрос:
Есть такой интернет магазин озон http://www.ozon.ru/?gclid=CMX-xti8sNICFUteGQodUroAwg. Мы продаем им товар с ндс по договору поставки. Они за реализованный товар начисляют ретро бонусы в размере 12 % от реализации за минусом ндс. Сейчас они не хотят платить нам за реализованный товар, а прислали уведомление о зачете встречных требований. Возможен такой взаимозачет?
- ...
Вопрос:
Наша организация возмещает сотрудникам, работающим вахтовым методом, проезд к месту работы и обратно согласно сданных авансовых отчетов с приложенными ж/д билетами. Так как билет является БСО имеем ли мы права принимать на вычет сумму НДС?
Ответ:
Вправе принять при соблюдении необходимых условий для применения вычета.
Для принятия к вычету входного НДС, пред...
Вопрос:
Предприятие имеет основные средства и сдает их в аренду. Стоимость ОС велика поэтому ремонт предприятие берет на себя, но перевыставляет арендатору всю сумму расходов по аренде на основании агентского договора.
Ответ:
Уважаемый Пользователь, к сожалению, Вы не задали вопрос.
1. Что Вас интересует в данной ситуации? Опишите подробнее. Бухгалтерский, налоговый учет, пер...
Вопрос:
Наша организация перечисляет пожертвования (денежными средствами) в на уставную деятельность фонда. Должны ли мы в этом случае вести раздельный учет по НДС
Ответ:
Раздельный учет вести не нужно, так как при передаче денежных средств не возникает ни доходов, ни расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг, имущественных п...
Вопрос:
Организация оказала услуги иностр.контрагенту (на территории иностранного государства) контракт и акт составлен и подписан в валюте (евро).
Нужно ли выписывать сч/фактуру на данную операцию,
Какую ставку указывать (без ндс или 0%)?
Нужно ли отражать данные операции в книге продаж?
Если оказана услуга и отсутствуют расходы, можно ли воспользоваться 5% барьером по раздельному учету...
Вопрос:
Мы собираемся приобретать подшипники в Украине (импорт). Какие (и в каком размере) налоги и пошлины нашей организации надо будет заплатить при прохождении таможенного контроля
Ответ:
Определить ставку ввозной таможенной пошлины нужно на основании кода ТН ВЭД исходя из вида подшипников. НДС по ставке 18 процентов исчисляется исходя из таможенной стоимости...
Вопрос:
Наша компания на общей системе налогообложения. Наемных работников нет. Деятельность не велась с момента образования предприятия, и в настоящее время также не ведется. За 4 квартал 2016г. налоговую декларацию по НДС сдали без отражения показателей финансово-хозяйственной деятельности. По почте получили требование о представлении пояснений по этой декларации по НДС. Скажите, имеем ли мы право ответить на это требование бумажном...
Вопрос:
Наше предприятие работает на ОСНО в сфере ЖКХ. За месяц начислена квартплата в сумме 6405895 рублей. Из общей суммы начисления на выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию жилья заключены договоры подряда на сумму 2509250 рублей ( это фиксированная сумма). Договоры подряда также заключены на выполнение текущего ремонта, но эта сумма слаживается из фактически произведенного ремонта, т.е . каждый ме...
Вопрос:
Наш должник, через физическое лицо хочет отдать в счет долга квартиру. Мы являемся производителями железобетона. На какие налоги мы попадаем при продаже данной квартиры физическому лицу?
Ответ:
Ответ подготовлен исходя из следующих допущений:
– организация применяет ОСНО, является плательщиком НДС и налога...