Налоги, сборы и взносы

Наименование товара (работ, услуг) в счет-фактуре

Вопрос:

Будет ли ошибкой и уберет ли налоговая с нас вычет НДС, если поставщик даст нам счет-фактуру на аванс, в которой не будет прописан товар либо работы за которые был перечислен аванс, то есть будет указано просто "предварительная оплата"?

Ответ:

Да, могут отказать в вычете.

По общему правилу, счет-фактуру на аванс заполнять нужно следующим образом...

Освободиться от уплаты НДС

Вопрос:
Согласно статье 145 НК РФ налог на добавленную стоимость могут не платить предприятия, размер выручки которых за 3 месяца составил меньше двух миллионов рублей. В данный момент запланированный размер моей выручки будет составлять чуть более 1 миллиона рублей за 3 месяца.
Как мне правильно оформить документы и куда предоставить, чтобы освободиться от уплаты НДС?

Ответ:

...

Налоговые риски по НДС у покупателя

Вопрос:

В счет-фактуре, ТОРГ-12 продавец и грузоотправитель разные организации. Может ли грузоотправитель подписывать данные документы. Может ли налоговая снять НДС при возмещении у покупателя (у нас) Со стороны грузополучателя предоставлены документы (доверенность)

Ответ:

Ответ подготовлен исходя из допущения, что имеет место транзитная торговля...

НДС с косвенных расходов

Вопрос:

Как отразить в учете НДС к вычету за предыдущие налоговые периоды в отчетном квартале при распределении НДС косвенных расходов, т.к. в текущем налоговом периоде была выручка от реализации как облагаемая, так и не облагаемая НДС. Т.е. хотелось бы уточнить: нужно ли распределять НДС по косвенным расходам за прошлые периоды, или он принимается к вычету в полном объеме.

Ответ:

...

Учет экспортных счетов-фактур

Вопрос:

В связи с тем, что в сервисе не реализована функция заполнения раздела 4 декларации по НДС просьба проконсультировать по вопросам:
В 1 кв 2017 года мы подтверждаем 0% по экспорту в страны ЕАЭС
1. Экспортные счета-фактуры мы заносим в книгу продаж 31.03.2017г (тк подтверждающие документы были собраны в 1кв 2017г).
1) Какой код вида операции указывать по экспортным счета/фактурам в книге продаж? Н...

НДС при экспорте

Вопрос:

Заключается внешнеторговый контракт с Литвой. Российская организация на ОСНО поставляет мебель в Литву. Какой необходимый пакет документов должна подготовить российская сторона для поставки и дальнейшего подтверждения нулевой ставки НДС?

Ответ:

Для поставки

Внешнеторговый контракт (договор поставки)

...

Трактор пока еще не используется

Вопрос:

ООО на общей системе налогообложения купило трактор с НДС. Оплата за трактор прошла в марте 2017, трактор пришел 31.03.2017. Поставщик выписал сч/ф 31.03.2017 и в ПТС указана дата 31.03.2017г. Может ли мы без последствий принять к вычету НДС в 1 квартале 2017г, если трактор пока еще не используется и не поставлен на учет в органах Ростехнадзора?

Ответ:

Можете, если в 1 квартале трактор прав...

Учитывать кредиторскую задолженность в доходах

Вопрос:

Наша организация на ОСНО. При списании Кредиторской задолженности на общую сумму 118000 руб. по истечении 3-х лет, делаю проводки в бухучете:
Дт 91.02 Кт 76 Ав списан НДС с авансов 18000 руб.
Дт 62 Кт 91.01 списана кредиторская задолженность 118000 руб.
В налоговом учете при исчислении налога на прибыль учитываю всю сумму 118000 руб.
Нужно ли в налоговом учет при исчислении налога на п...

НДС при работе с Казахстаном и Беларусью
Вопрос:

Как отражать, учитывать и возмещать НДС при продаже товаров в Казахстан и Беларусь? Нужно какие-то документы у покупателя запрашивать? Если можно, расскажите подробнее - ранее с этими странами не работали.

Ответ:

Порядок следующий.

Республика Казахстан и Республика Беларусь наряду с Российской Федерацией являются членами Евразийского экономического союза (...

НДС в чеке авансового отчета, с/ф нет.
Вопрос:

Предоставлен авансовый отчет. В авансовом отчете чек с номенклатурой, суммой, реквизитами. НО В ЧЕКЕ ВЫДЕЛЕН НДС, СЧЕТ-ФАКТУРЫ НЕТ, Вопрос: можем ли мы принять товар по чеку на учет по стоимости приобретения с НДС, или должны принять без НДС, тогда куда девать сумму НДС?

Решил: не принимать по чеку НДС к вычету. Но когда-то была позиция органов, что если в чеке выделен НДС, то мы приходуем товар по стоимости без НДС, а...

Счета-фактуры с нулевой ставкой НДС

Вопрос:
Организация (ООО, ОСНО) занимается организацией перевозок, по договору транспортной экспедиции организует перевозку груза Контрагента ж.д. транспортом из РФ в другие государства. При перевозке за пределы РФ ОАО РЖД выставляет в адрес Организации счета-фактуры со ставкой НДС 0%. Организация также выставляет в адрес Контрагента счета-фактуры с нулевой ставкой НДС.
Отражать ли Организации в книге покупок с...

Импорт товара из Казахстана

Вопрос:

ООО на ОСНО приобрели товар (аккумуляторы электрические, код ТН ВЭД 8507102003) у продавца в Казахстане, место поставки РФ, транспортные расходы за счет Продавца и включены в стоимость товара, товар перевезен ЖД транспортом , в РФ заключен договор на распаковку вагона и доставку товара до нашего склада. Заполняю заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов , нужно заполнять раздел 3? требуется приложить договор, счет фа...

Декларация НДС при присоединении

Вопрос:

ООО на ОСНО присоединилось к ООО на ОСНО 24 марта 2017 года, в каком виде сдает декларацию по НДС правопреемник, как отражаются операции до момента реорганизации в книге продаж и покупок, при условии что между этими организациями проводились операции облагаемые НДС.

Ответ:

Относительно декларации по НДС

Если присоединя...

Оплата НДС документы

Вопрос:

Заключил контракт с китайской компанией на поставку электронных компонентов, оплатил сумму 4925$ без НДС. Подскажите мои следующие действия для оплаты НДС? Какие документы должна предоставить мне китайская компания?

Вексель, НДС, Налог на прибыль

Вопрос:

Предприятие получило 29.11.16 от покупателя в счет оплаты за поставленную продукцию в сумме 100 тыс. руб. простой вексель банка по номиналу 100 тыс. руб. без дисконта, беспроцентный. Вексель подлежит оплате по предъявлении, но не ранее 18.01.2017. 18.01.2017 вексель был предъявлен банку для погашения. Деньги поступили на расчетный счет предприятия по номиналу 100 тыс. руб. Дисконта и процентов от погашения векселя нет. Т.к. предприя...

ИФНС заблокировала р/счет

Вопрос:

ИФНС заблокировала р/счет. Мы вовремя не ответили на требование ИФНС о предоставлении пояснений по НДС. Счет нам заблокировали. Мы сдали уточненку
ифнс ее приняла и ввела. С р/счета ИФНС отказываются снять блокировку, говорят что наш поставщик у них в красном списке, очень маленькая налоговая нагрузка. Убирайте их счет фактуру из декларации, доплачивайте НДС, это все устно.
Как нам разблокировать счет, име...

Ставка НДС на крупу
Вопрос:

Какая ставка НДС применяется при реализации гороха, чечевица и гороховой крупы - 10 или 18%?

Ответ:

Реализация на территории России гороха сушёного и чечевицы сушёной (в т.ч. их зёрен и семян) облагается НДС по ставке 10 процентов, а реализация гороховой крупы — по ставке 18 процентов.

Товары, операции по реализации которых облагаются НДС по ставке 10 процентов, определены в...

Сотрудничество с контрагентом без НДС

Вопрос:

У меня ООО на ОСНО. Работаю с контрагентом без НДС, который сдаёт мне офис и предоставляет услуги связи. Скажите пожалуйста могу ли я с ним работать?

Ответ:

Запрета на сотрудничество с контрагентом с другой системой налогообложения нет.

Риски возможны, если стороны в рассматриваемой ситуации признаются взаимозависимыми лицами, тогда возможны негативные последствия, если цена...

Неправильное применение ставки 18% вместе 10%

Вопрос:

Мы покупаем и продаем какао масло, НДC 10 %
На днях у нашего постоянного поставщика закончился товар и мы были вынуждены приобрести какао масло у сторожей организации.
Какао масло нам продали с ценой в т.ч. НДС 18%
Вопрос: Как нам продавать какао масло, так же как и раньше?
И как быть если поставщик отгружает товар и указывает НДС не верный?

Ответ:

<...
Выступает ли организация налоговым агентом по НДС

Вопрос:

Иностранная организация оказывает услуги по тренингу разработчикам. Представительства у иностранной организации в РФ нет. Тренинг будет проходить на территории России с помощью интернет технологий.
Выступает российская компания в данном случае агентом по НДС?

Ответ:

Ответ подготовлен исходя из следующих допущений:
...

Непринятые отгрузочные документы

Вопрос:

В декабре 2016 г поставщик выставил документы на товар. Мы этот товар не приняли и документы не провели, а поставщик у себя отразил эту сделку, в годовом отчете по НДС с их стороны счет-фактура отражен, с нашей -нет. Теперь они просят, что бы во втором квартале 2017 года мы провели УПД и этим же днем сделали возврат. Насколько это правомерно? Может существует какой-то способ исправить эту ситуацию.

Ответ:

Возможность изменения документов после сдачи отчетности

Вопрос:
Что возможно сделать, если один из контрагентов сменил ИНН и форму собственности с ООО на АО, а документы уже оформлены и включены в квартальный отчет?
Соответственно, контрагент тоже сдал отчетность, и принимать наши документы без изменений не хочет?

Ответ:

Уважаемый Пользователь, для правильного ответа на Ваш вопрос эксперту требу...

Азербайджан - договор на работы

Вопрос:

Наша фирма будет по договору выполнять работы по пуско-наладке оборудования на заводе в Азербайджане. Как правильно отразить документально эту сделку по завершении? Как правильно отразить налоги? Нужно ли дополнительно предоставить в налоговую информацию по этой сделке? Наша фирма находится на общей системе налогообложения, представительства в Азербайджане нет.

Ответ:

Дбт-Ноты от сети МЕТРО

Вопрос:

Поставляем в сети тмц. Общая сумма поставки №1555 = 781271,99 рб. (в т.ч. НДС 18%.) ООО Метро K&K выставил Дбт-ноту (1кв.2017г.) на сумму 18898,88 рб. (в тч ндс 18% = 2882,88) которую мы однозначно опровергнем, но уже во 2м квартале. Т.к. Дбт-Ноту провести по учету мы обязаны, то как правильно отразить эти операции (с учетом НДС) в бух. и налоговом учете.


Ответ:

Уважаемый П...

НДС при аренде у муниципального органа

Вопрос:

Наше предприятие ОАО арендует у Департамента имущественных отношений торговые площади и очень много лет платим за них НДС как налоговый агент т.к арендуем у муниципального органа. Нужно ли нам платить НДС или эта аренда без НДС.

Ответ:

Нужно платить (если торговая площадь – здание, либо его часть, а не земельный участок).

Организация (индивидуальный предприниматель) д...

Номер ГТД в счет-фактурах

Вопрос:

ООО на ОСНО. Обязательно ли при перепродаже товаров указывать номер ГТД в счет-фактурах?

Ответ:

Обязательно в отношении товаров, страной происхождения которых Россия не является.

Обязательность указания номера ГТД и страны происхождения товаров

В счете-фактуре на отгрузку в отношении товаров, страной п...

НДС - услуги от иностранных исполнителей

Вопрос:

1. Наша компания оказывает российской компании работы и услуги по организации коллективной выставочной экспозиции на X Международном Фестивале «Iran Nano». Верно ли, что местом реализации работ и услуг будет являться Российская Федерация (на основании пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ, Письмо Минфина России от 24 июня 2013 г. N 03-07-08/23692, Письмо Минфина России от 1 февраля 2012 г. N 03-07-08/21)?
2. В рамках этого проекта (п. 1) наша компания приобретает...

Объект налогообложения по НДС

Вопрос:

Наше предприятие, являясь судовладельцем, в ближайшее время планируем оказывать услуги по предоставлению морского судна по договору аренды (тайм-чартер) иностранной компании. Предприятие находится на ОСНО. Сдача в аренду судов является одним из основных видов деятельности. Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли организация определяет методом начисления. Выручка от оказания услуг по сдаче судов в аренду относится к до...

Восстановление НДС при покупке элитных семян

Вопрос:

Подлежат ли восстановлению НДС субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в 2017 году (ставка субсидии рассчитана на 1га)???

Ответ:

К сожалению, из текста Вашего запроса однозначно не понятно:
- какую систему налогообложения применяет организация?
- на основании какого нормативного акта...

НДС при импорте

Вопрос:

В результате проверки было обнаружено, что в книгу покупок за 4 кв 2016 года не попал НДС, уплаченный на таможню при импорте в декабре 2016 года. Можно ли принять его к вычету в 2017 году? Как это будет выглядеть в книге покупок? СФ также как обычно при импорте? (код 20, номер ДТ в графе "номер сф", дата принятия товара - декабрь 2016, продавец нерезидент)

Ответ:

Ответ подгот...